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2024年度ld体育中国官方网站机要运行服务中心决算公开报告
发布日期:2025-08-18

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目  录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 


 

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 


 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

ld体育中国官方网站机要运行服务中心(以下简称机要运行服务中心)为ld体育中国官方网站办公厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

主要职责任务:贯彻落实党中央和自治区党委关于做好新时代政务公开等工作的方针ld体育中国官方网站和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对机要运行服务、政府公报工作的集中统一领导,将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到机要运行服务保障、政府公报编发等工作的各方面和全过程。承担自治区政府信息公开的相关工作;承担《ld体育中国官方网站公报》(以下简称《政府公报》)编辑、发行、信息化等工作;对各盟市政府公报的编发、信息化等工作进行业务指导;承担自治区人民政府往来文件资料的机要交换辅助工作,协助做好自治区人民政府办公厅保密、档案等工作;协助开展日常值班值守、值班信息报送和业务指导培训等工作;承担自治区人民政府、政府办公厅重要会议、活动和重大紧急突发事件统筹调度等技术性、辅助性工作;承担与国务院总值班室、盟市、旗县和自治区部门、单位的日常视频点名、连线调度等技术性、辅助性工作;承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

(一)单位机构设置。根据单位职责分工,机要运行服务中心内设正科级机构5个,分别为综合科、政府公报科、机要保障科、运行值守科、应急调度科。机要运行服务中心无下属单位。

(二)决算单位构成。从决算单位构成看,纳入本单位2024年单位决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:ld体育中国官方网站机要运行服务中心。详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

ld体育中国官方网站机要运行服务中心

公益一类事业单位

三、2024年度单位主要工作完成情况

(一)精益求精,用心办好“精品公报”。紧紧围绕自治区党委和政府中心工作及人民群众关心关切,牢牢把握“全面、权威、准确”的基本原则,全面系统刊登自治区政府规章和行政规范性文件,不断提高自治区政府部门规范性文件刊登比重,为自治区人民政府各项ld体育中国官方网站措施精准下达、落地见效营造正确舆论导向和良好社会氛围。

(二)守正创新,着力建设“数字公报”。着力建设政府公报业务协作系统,对政府公报编审发行业务进行全方位全链条数字化,构建以系统门户为中心、多个业务模块覆盖的集成化架构,实现“一链办公报、一键发公报、一站式服务、一次性刊登”的“四个一”目标,努力“让数据多跑路”,不断提高政府公报运转质效。

(三)服务为民,精心打造“掌上公报”。推动政府办公厅等13个部门单位微信公众号和呼和浩特市等6个盟市官方新媒体上线政府公报专栏,广泛宣传就业创业、义务教育、医疗卫生、征地拆迁、环境保护、安全生产等事关民生利益内容,为老百姓提供了更加便利的ld体育中国官方网站查询服务,社会覆盖面日益扩大,服务效能明显增强。加强与“蒙速办”“草原云”“奔腾融媒”等数字出版平台、新闻媒体和自治区、盟市、旗县(市、区)三级图书馆、档案馆等合作,借助全社会各种渠道力量,不断扩大政府公报的公众知晓度和使用率。

 

 

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

机要运行服务中心2024年度收入、支出决算总计361.40万元。

与年初预算相比,收、支总计均减少30.78万元,减幅均为7.85%,变动原因:一是本年追加自治区工资津补贴标准调整差额,人员经费财政拨款收支均有所增加。二是2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等人员经费收入支出较年初预算相应减少。三是根据自治区盘活财政存量工作要求,年中交回预计当年无法支出的项目资金,年末交回未执行预算指标。从总体来看,2024年收入支出决算数较年初预算数有所减少。

与上年决算相比,收、支总计均减少91.66万元,减幅均为20.23%。其中:

(一)收入决算总计361.40万元。包括:

1.本年收入决算合计360.94万元。与上年决算相比,减少91.40万元,减幅20.21%,变动原因:一是本年根据自治区工资津补贴标准ld体育中国官方网站调整追加相应人员经费,收入增加。二是2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等一般公共预算财政拨款收入较2023年下降。三是中心2024年其他收入(单位基本户银行利息收入)较2023年减少。四是按照自治区财政预算编制要求和项目工作计划调整,2024年项目支出收入减少,同时,2023年末未安排项目经费结转,整体看,本年收入与上年相比减少。

2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增幅0.00%,变动原因:中心2023和2024年均无非财政拨款结余(含专用结余)预算收入。

3.年初结转和结余0.46万元。与上年决算相比,减少0.27万元,减幅36.99%,变动原因:2023年年末代扣代缴职工个人所得税与上年相比有所减少,导致2024年年初结转结余与上年相比有所减少。

(二)支出决算总计361.40万元。包括:

1.本年支出决算合计360.94万元。与上年决算相比,减少91.66万元,减幅20.25%,变动原因:一是2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等支出较2023年下降,同时,本年根据自治区工资津补贴标准ld体育中国官方网站调整追加相应人员经费,收入增加,总的比较,基本支出较2023年相比减少。二是2023年项目支出包含上年项目经费结转支出,2024年全部为当年支出,本年支出相应减少。三是2024年项目实施计划调整,同时根据自治区财政盘活存量资金工作要求,年中交回预计当年无法支出的项目资金,年末交回未执行预算指标,项目支出较上年有所下降。

2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:中心本年和上年均无结余分配。

3.年末结转和结余0.46万元。结转和结余事项:

基本支出结转0.46万元,主要包括待清算职工养老保险、职业年金个人扣款部分和单位基本户利息收入。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:中心2024年末基本支出结转与上年相比无变化。

项目支出结转0.00万元,与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:中心2024年末不存在项目支出结转,与上年相比无变化。

二、收入决算情况说明

机要运行服务中心2024年度本年收入决算合计360.94万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入360.94万元,占100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;

本年事业收入0.00万元,占0.00%;

本年经营收入0.00万元,占0.00%;

本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;

本年其他收入0.02万元,占0.00%。 


 

 

图1 收入决算图(单位:万元)

 

三、支出决算情况说明

机要运行服务中心2024年度本年支出决算合计360.94万元,其中:

本年基本支出231.57万元,占64.16%;

本年项目支出129.37万元,占35.84%;

本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;

本年经营支出0.00万元,占0.00%;

本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。


图2 支出决算图(单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

机要运行服务中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为361.38万元。

与年初预算相比,收、支总计均减少30.80万元,减幅均为7.85%,变动原因:一是本年根据自治区工资津补贴标准ld体育中国官方网站调整追加相应人员经费,财政拨款收支均增加。二是2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等人员经费收入支出较年初预算减少。三是根据自治区盘活财政存量工作要求,年中交回预计当年无法支出的项目资金,年末交回未执行预算指标。从总体来看,2024年中心财政拨款收入支出决算数较年初预算数有所减少。

与上年决算相比,收、支总计均减少91.66万元,减幅均为20.23%,变动原因:一是2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等支出较2023年下降,同时,本年根据自治区工资津补贴标准ld体育中国官方网站调整追加相应人员经费,收入增加,总的比较,基本支出较2023年相比减少。二是2023年项目支出包含上年项目经费结转支出,2024年全部为当年支出,本年支出相应减少。三是2024年项目实施计划调整,同时,根据自治区财政盘活存量资金工作要求,年中交回预计当年无法支出的项目资金,年末交回未执行预算指标,项目支出较上年有所下降。总体比较,本年财政拨款收支均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

机要运行服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算360.94万元,与年初预算392.18万元相比,完成年初预算的92.03%。其中:

(一)一般公共服务(类)。

一般公共服务类决算数为302.39万元,与年初预算相比减少27.60万元。其中:

1.政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)事业运行支出(项)。年初预算169.99万元,支出决算173.02万元,完成年初预算的101.78%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等支出较2023年下降。同时,本年根据自治区工资津补贴标准ld体育中国官方网站调整追加相应人员经费,收入增加。从总体来看,支出决算数较年初预算数增加。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算160.00万元,支出决算129.37万元,完成年初预算的80.86%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年项目实施计划调整,同时根据自治区财政盘活存量资金工作要求,年中交回预计当年无法支出的项目资金,年末交回未执行预算指标,项目支出较年初预算有所下降。

(二)社会保障和就业支出(类)。

社会保障和就业支出类决算数为27.63万元,与年初预算相比减少2.82万元。其中:

1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算1.63万元,支出决算1.63万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算19.22万元,支出决算17.34万元,完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年初根据机关事业单位养老保险ld体育中国官方网站规定重新核定养老保险缴交基数。二是2024年度单位有1名职工调出,养老保险缴费相应减少。从总体来看,机关事业单位养老保险缴费支出减少,年末将未执行预算指标交回自治区财政。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算9.61万元,支出决算8.67万元,完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年初根据职业年金缴费ld体育中国官方网站重新核定职业年金缴交基数。二是2024年度单位有1名职工调出,职业年金缴费相应减少。从总体来看,机关事业单位职业年金缴费支出减少,年末将未执行预算指标交回自治区财政。

(三)卫生健康支出(类)。

卫生健康支出类决算数为14.03万元,与年初预算相比增加0.62万元。其中:

1.行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)。年初预算8.40万元,支出决算8.95万元,完成年初预算的106.55%。决算数与年初预算数的差异原因:根据职工医疗保险缴费基数核定ld体育中国官方网站重新核定医疗保险缴费基数,职工医疗缴费支出相应增加。

2.行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)。年初预算5.01万元,支出决算5.08万元,完成年初预算的101.40%。决算数与年初预算数的差异原因:按照公务员医疗补助缴费基数重新核定的公务员医疗补助,公务员医疗补助支出相应增加。

(四)住房保障支出(类)。

住房保障支出类决算数为16.89万元,与年初预算相比减少1.44元。其中:

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算18.33万元,支出决算16.89万元,完成年初预算的92.14%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年中为职工重新核定住房公积金缴费基数,住房公积金支出增加。二是2024年度单位有1名职工调出,相应支出减少。年末将未执行预算指标交回自治区财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

机要运行服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算231.57万元,其中:

(一)人员经费221.42万元。主要包括:基本工资56.75万元、津贴补贴31.74万元、奖金19.04万元、绩效工资52.33万元、 机关事业单位基本养老保险缴费17.34万元、职业年金缴费8.67万元、职工基本医疗保险缴费8.79万元、公务员医疗补助缴费5.08万元、其他社会保障缴费3.00万元、住房公积金16.89万元、退休费1.63万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。

(二)公用经费10.15万元。主要包括:办公费1.74万元、邮电费0.21万元、培训费0.22万元、劳务费0.20万元、委托业务费2.56万元、工会经费3.05万元、福利费2.12万元、其他商品和服务支出0.05万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

机要运行服务中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算129.37万元,其中:

(一)工资福利支出0.00万元。基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等均为0.00万元。

(二)商品和服务支出123.58万元。主要包括:印刷费29.62万元、邮电费20.50万元、取暖费0.27万元、物业管理费0.67万元、维修(护)费0.11万元、劳务费2.46万元、委托业务费69.95万元。

(三)资本性支出5.79万元。主要包括:办公设备购置5.79万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

机要运行服务中心2024年度无“三公”业务,“三公”经费财政拨款收、支、余均为0.00元。机要运行服务中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算0.2万元,全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成全年预算的0.00%。其中:因公出国(境)费年初预算0.00万元,全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费年初预算0.00万元,全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成全年预算的0.00%;公务接待费年初预算0.2万元,全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成全年预算的0.00%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:2024年,机要运行服务中心公务接待费年初预算0.20万元,根据实际工作需要保障公务接待工作任务,全年未发生公务接待工作,年末按照自治区财政关于盘活存量资金要求交回未执行指标,机要运行服务中心“三公”经费收、支全年预算数均为0.00万元,与决算无差异。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

机要运行服务中心2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。其中:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无因公出国(境)业务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,无相关开支内容。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无公务用车购置业务。

(2)公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无公务用车运行维护业务。

3.公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,无相关开支内容。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无公务接待业务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

机要运行服务中心2024年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

机要运行服务中心2024年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

机要运行服务中心为财政全额拨款事业单位。参照机关运行经费统计口径,机要运行服务中心2024年度机关运行经费支出决算10.15万元。与上年决算相比,增加0.12万元,同比增长1.20%,变动原因主要是根据年度批复预算和实际工作需要,正常安排相关公用支出,机关运行经费与上年相比有所增长。具体包含:办公费1.74万元、邮电费0.21万元、培训费0.22万元、劳务费0.20万元、委托业务费2.56万元、工会经费3.05万元、福利费2.12万元、其他商品和服务支出0.05万元。

十二、政府采购支出决算情况说明

机要运行服务中心2024年度政府采购支出总额105.76万元,其中:政府采购货物支出6.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.57万元。政府采购授予中小企业合同金额76.14万元,占政府采购支出总额的71.99%,其中:授予小微企业合同金额6.19万元,占授予中小企业合同金额的8.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,机要运行服务中心共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。

十四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

机要运行服务中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金129.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。国有资本经营预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100%。

2024年度,“政府公报编辑出版发行经费”项目不在部门确定的部门绩效评价项目范围内,机要运行服务中心组织0个项目开展部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元。

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

机要运行服务中心2024年度在决算中反映“政府公报编辑出版发行经费”共1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

“政府公报编辑出版发行经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,等级为A。全年预算数为129.37万元,全年执行数为129.37万元,完成全年预算数的100%。

项目绩效目标完成情况:严格落实选题论证、编前会审、稿件释疑、“三审三校”、印前通读等工作制度,严把《政府公报》政治关、ld体育中国官方网站关、质量关,加强对政府公报刊登内容的审核校对,确保内容严谨准确,编校质量保持稳定,切实维护《政府公报》作为行政规章、规范性文件标准文本的权威。建设完成政府公报业务协作系统,实现政府公报编审发行业务全方位全链条数字化,构建了以系统门户为中心、多个业务模块覆盖的集成化架构,设立“政府公报组稿”、“政府公报会审”、“政府公报清样管理”、“印前审读”、“政府公报栏目管理”等14个操作模块,随时关联政府公报文件库数据、联动各模块操作信息,实现线上内容采编、审校签批,95%以上关键操作流程实现线上对接,政府公报运转质效显著提高。聚焦提升政府公报公众关注度和社会影响力、坚持政府公报全媒体传播,通过流程优化、平台再造,依托自治区政府ld体育中国官方网站“政府公报”专栏和政府办公厅等13个部门单位微信公众号、呼和浩特市等6个盟市官方新媒体,以及自治区图书馆、档案馆,“蒙速办”“草原云”“奔腾融媒”等新闻媒体,将政府公报及时推送到群众的“指尖”,以形式和内容的创新不断满足社会公众需求。

发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标合理性存在问题。对政府公报业务和绩效衔接方式分析不够透彻、谋划不够深入,导致部分绩效目标设置有所偏差;项目绩效目标编制缺乏前瞻性,绩效目标设置未完全做到细化量化。二是资金管理使用存在问题。项目支出年初预算金额和实际支出存在差异,项目预算编制的科学化精细化水平需要进一步提升。

下一步改进措施:一是科学编制项目绩效目标。认真落实做好新时代政务公开工作的有关要求,提前研究谋划政府公报事业发展方向,增强项目绩效目标及指标编制的前瞻性约束性;继续通过座谈交流、问卷调查、实地走访等形式开展服务对象满意度调查,为客观评价效益指标、满意度指标完成情况提供依据。二是认真做好预算编制。坚持精打细算、厉行节约,从严从紧编制预算;根据项目实施规划和年度工作计划,参考近年来预算执行情况、项目支出绩效评价结果,科学合理编制预算。三是加强项目全流程绩效管理。在科学合理制定绩效指标的基础上,强化绩效运行监控,实现项目进度、质量和效益的有机统一;强化项目绩效评价结果应用,推动资金规范化管理,提高资金使用效率,将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考。

(三)部门项目绩效评价结果。

2024年度,“政府公报编辑出版发行经费”项目不在部门确定的部门绩效评价项目范围内,机要运行服务中心组织0个项目开展部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元。

 

(报告金额均万元列示,金额单位转换时可能存在尾数误差)

 

  

 

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称

政府公报编辑出版发行经费

主管部门

ld体育中国官方网站办公厅部门

实施单位

ld体育中国官方网站机要运行服务中心

项目资金
(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

160.00

129.37

129.37

10

100

10

其中:财政

拨款

160.00

129.37

129.37

——

100

——

上年结转资金

0

0

0

——

0

——

其他

资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

做好纸质版汉、蒙古文版《政府公报》编辑、出版和免费赠阅发行工作,加强刊登内容的校对审核,确保政府公报准确规范,切实维护政府公报权威性。推进政府公报全媒体发行,依托自治区政府系统统一协同办公业务平台打造政府公报业务系统,办好政府ld体育中国官方网站政府公报专栏数据更新与维护工作,提升公报公众关注度和社会影响力。

(1)产出指标方面主要完成情况:严格落实选题论证、编前会审、稿件释疑、“三审三校”、印前通读等工作制度,严把《政府公报》政治关、ld体育中国官方网站关、质量关,加强对政府公报刊登内容的审核校对,确保内容严谨准确,编校质量保持稳定,切实维护《政府公报》作为行政规章、规范性文件标准文本的权威,全年共完成《政府公报》89万余字的审核校对工作。2024年,共编发《政府公报》汉文版、蒙古文版各24期,共刊发《政府工作报告》1篇、地方法规与规章8部、自治区人民政府文件83件、自治区人民政府办公厅文件44件、政府部门文件52件、其他各类政务信息653条。

(2)效益指标方面主要完成情况:建设完成政府公报业务协作系统,实现政府公报编审发行业务全方位全链条数字化,构建了以系统门户为中心、多个业务模块覆盖的集成化架构,设立“政府公报组稿”、“政府公报会审”、“政府公报清样管理”、“印前审读”、“政府公报栏目管理”等14个操作模块,随时关联政府公报文件库数据、联动各模块操作信息,实现线上内容采编、审校签批,95%以上关键操作流程实现线上对接,政府公报运转质效显著提高。

(3)满意度指标方面主要完成情况:聚焦提升政府公报公众关注度和社会影响力、坚持政府公报全媒体传播,通过流程优化、平台再造,依托自治区政府ld体育中国官方网站“政府公报”专栏和政府办公厅等13个部门单位微信公众号、呼和浩特市等6个盟市官方新媒体,以及自治区图书馆、档案馆,“蒙速办”“草原云”“奔腾融媒”等新闻媒体,将政府公报及时推送到群众的“指尖”,以形式和内容的创新不断满足社会公众需求。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度

指标值

实际

完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量

指标

纸质版政府公报发行刊期

正向

大于等于

24

24

期/年

3

3

刊登政府规章规范性文件

数量

正向

大于等于

100

135

件/年

3

3

参加政府公报业务培训人数

正向

大于等于

50

389

人/次

3

3

2024年,政府公报业务培训原定以现场培训方式组织开展,后续根据实际工作需要,调整为腾讯会议线上方式,因此培训人数较年初绩效指标值大幅增加,绩效目标实际完成值较年初目标有所偏离。

刊登部门行政规范性文件

数量

正向

大于等于

40

52.00

件/年

3

3

政府网站及微信公众号内容发布数量

正向

大于等于

168

840

条/年

3

3

2024年政府公报实际编发安排与绩效目标编报时有所调整,政府网站及微信公众号内容发布数量实际完成值较年初绩效目标有所偏离。

质量

指标

期刊内部验收

合格率

正向

大于等于

90

100

%

5

5

政府公报相关媒体产品

影响力值

正向

等于

100

0.00

%

5

0

2024年,政府公报新媒体产品发布计划调整,产品影响力值数据因难以追踪,无法有效汇总。

自治区新闻出版局期刊年检合格率

正向

等于

100

100

%

5

5

时效指标

期刊出版后政府网站更新

时间

反向

小于等于

3

3.00

工作日

3

3

纸质期刊出版后

发行时间

反向

小于等于

5

4.00

工作日

3

3

纸质期刊印刷装订时间

反向

小于等于

5

3.00

工作日

4

4

成本指标

纸质政府公报邮寄成本

反向

小于等于

30

20.50

万元/年

2

2

受文件印发数量和政务信息产出数量影响,政府公报实际刊发内容较绩效目标值预计有所减少,纸质版政府公报页数减少。因此根据纸质版政府公报重量称重结算的政府公报邮寄费较年初绩效目标有所偏离。

纸质政府公报印刷成本

反向

小于等于

29.62

29.62

万元/年

2

2

纸质政府公报包装劳务成本

反向

小于等于

2.25

2.25

万元/年

2

2

政府公报业务培训成本

反向

小于等于

3.99

0.00

万元/年

1

1

2024年,政府公报业务培训原定以现场培训方式组织开展,后续根据实际工作需要,调整为腾讯会议线上方式,未产生培训有关支出,因此绩效目标实际完成值较年初绩效目标有所偏离。

政府公报电子化发行成本

反向

小于等于

83

69.95

万元/年

2

2

2024年自治区政府公报业务协作系统建设安排委托业务费预算83.00万元,实际中标价69.95万元,节约项目经费13.05万元,年末按照自治区盘活存量资金要求全部交回自治区财政,因此绩效目标实际完成值较年初绩效目标有所偏离。

保障政府公报工作日常运行管理成本

反向

小于等于

11.14

6.84

万元/年

1

1

为贯彻落实“过紧日子”要求,机要运行服务中心严格预算执行,严控一般性支出,全年共节约项目日常运行管理成本4.30万元,年末按照自治区盘活存量资金要求全部交回自治区财政,因此绩效目标实际完成值较年初绩效目标有所偏离。

效益指标

社会效益指标

提升公众关注度

和社会

影响力

定性

——

持续提升

完成

——

15

13

2024年,机要运行服务中心坚持守正创新,政府公报实用性、便民性和服务性持续提升。一是建设完成政府公报业务协作系统,搭建“政府公报组稿”、“政府公报会审”、“政府公报清样管理”、“印前审读”、“政府公报栏目管理”等14个操作模块,对政府公报编审发行业务进行全方位全链条数字化,政府公报服务质效明显提升。二是推动13个自治区政府部门单位微信公众号和6个盟市官方新媒体上线政府公报专栏,广泛宣传事关民生利益内容,为老百姓提供了更加便利的ld体育中国官方网站查询服务,政府公报社会覆盖面日益扩大,服务效能明显增强。三是加强政府公报与数字出版平台、新闻媒体和图书馆、档案馆等合作共建,借助全社会各种渠道力量,政府公报的公众知晓度和使用率不断扩大。四是发挥政府ld体育中国官方网站政府信息公开优势,提高政府公报利用率和服务水平,全年发布政府公报24期,共841条内容,同时利用政府信息公开查阅场所和公共服务场所展陈政府公报,实现政府公报多渠道高效服务。

下一步,机要运行服务中心将多方式宽渠道宣传推广政府公报,鼓励广大用户和读者通过网络平台关注和浏览“政府公报”,进一步提升《政府公报》的公众关注度和社会影响力。

可持续影响

指标

提高办刊质量推动公报全媒体发行不断提升服务质量

和效果

定性

——

持续提高

完成

——

15

13

2024年,机要运行服务中心精益求精、服务为民,精心打造“掌上公报”,用心办好“精品公报”。以高度的政治责任感,下决心下力气把公报办成对服务自治区办好两件大事,特别是完成“五大任务”起积极促进和推动作用,在读者心目中有地位、有影响力的刊物。积极适应移动互联网发展趋势,依托融媒体传播广、受众广的优势,大力促进融媒体和政府公报优势互补,积极打造“掌上公报”,及时推送到群众“指尖”。

下一步,机要运行服务中心始终坚持正确的政治方向,以质量为根本,加强对政府公报刊登内容的审核校对,确保内容严谨准确,编校质量保持稳定,切实维护政府公报作为行政规章、规范性文件标准文本的权威。以便民为导向,构筑媒体融合发展“新通道”,不断扩大《政府公报》社会影响力。

满意度指标

服务对象满意度指标

政府公报发行对象满意度

正向

大于等于

95

98.20

%

10

10

2024年,机要运行服务中心认真组织开展《政府公报》满意度调查,经统计,政府公报发行对象满意度为98.20%。机要运行服务中心紧紧围绕自治区党委和政府中心工作及人民群众关心关切,牢牢把握“全面、权威、准确”的基本原则,全面系统刊登自治区政府规章和行政规范性文件,不断提高自治区政府部门规范性文件刊登比重,为自治区人民政府各项ld体育中国官方网站措施精准下达、落地见效营造正确舆论导向和良好社会氛围。

下一步,机要运行服务中心将根据工作实际和用户需求,对自治区政府ld体育中国官方网站“政府公报”专栏栏目设计、目录导航、内容检索、功能设置等进行动态调整,不断提升栏目利用便利化水平,不断提升政府公报服务质量和水平。

总分

100

91.00


第三部分  名词解释

 

 一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出:指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王书剑        联系电话:0471-4865159

 

第五部分 单位决算表

详见附件。

 

 

ld体育中国官方网站机要运行服务中心2024年度决算公开表.xlsx




信息来源:ld体育中国官方网站机要运行服务中心

ld体育中国官方网站原文

新闻发布会

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数字人解读

    媒体解读

      在线访谈

        • 中国政府网
        • 国家部委网站
          外交部 国防部 国家发展和改革委员会 教育部 科学技术部 工业和信息化部 民族事务委员会 公安部 民政部 司法部 财政部 人力资源社会保障部 自然资源部 生态环境部 住房和城乡建设部 交通运输部 水利部 农业农村部 商务部 文化和旅游部 国家卫生健康委员会 退役军人事务部 应急管理部 人民银行 审计署 国家语言文字工作委员会 国家外国专家局 国家航天局 国家原子能机构 国家核安全局 国务院国有资产监督管理委员会 海关总署 国家税务总局 国家市场监督管理总局 国家广播电视总局 国家体育总局 国家统计局 国家国际发展合作署 国家医疗保障局 国务院参事室 国家机关事务管理局 国家认证认可监督管理委员会 国家标准化管理委员会 国家新闻出版署(国家版权局) 国家宗教事务局 国务院港澳事务办公室 国务院研究室 国务院侨务办公室 国务院台湾事务办公室 国务院新闻办公室 新华通讯社 中国科学院 中国工程院 国务院发展研究中心 中国气象局 国家金融监督管理总局 中国证券监督管理委员会 国家行政学院 国家信访局 国家粮食和物资储备局 国家能源局 国家国防科技工业局 国家烟草专卖局 国家移民管理局 国家林业和草原局 国家铁路局 中国民用航空局 国家邮政局 国家文物局 国家中医药管理局 国家煤矿安全监察局 国家外汇管理局 国家药品监督管理局 国家知识产权局 国家公园管理局 国家公务员局 国家档案局 国家保密局 国家密码管理局
        • 各省市区政府网站
          北京 天津 河北 山西 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 香港 澳门 台湾 新疆生产建设兵团
        • 自治区人大
        • 自治区政协
        • 自治区部门网站
          自治区人民政府办公厅 发展和改革委员会 教育厅 科学技术厅 工业和信息化厅 民族事务委员会 公安厅 民政厅 司法厅 财政厅 人力资源和社会保障厅 自然资源厅 生态环境厅 住房和城乡建设厅 交通运输厅 水利厅 农牧厅 商务厅 文化和旅游厅 卫生健康委员会 退役军人事务厅 应急管理厅 审计厅 外事办公室 国有资产监督管理委员会 市场监督管理局 广播电视局 体育局 统计局 能源局 林业和草原局 国防动员办公室 医疗保障局 信访局 政务服务与数据管理局 监狱管理局 粮食和物资储备局 药品监督管理局 矿山安全监管局 自治区公共资源交易中心 国家税务总局内蒙古自治区税务局
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        2024年度ld体育中国官方网站机要运行服务中心决算公开报告
        当前位置: 首页 > ld体育中国官方网站办公厅 > 政务公开 > 预决算公开
        2024年度ld体育中国官方网站机要运行服务中心决算公开报告
        发布日期:2025-08-18 18:36 信息来源:ld体育中国官方网站机要运行服务中心

          

        目  录

         

        第一部分 单位概况

        一、主要职能、职责

        二、单位机构设置及决算单位构成情况

        三、2024年度单位主要工作完成情况

        第二部分 单位决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

        八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

        十二、政府采购支出决算情况说明

        十三、国有资产占用情况说明

        十四、预算绩效情况说明

        第三部分 名词解释

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

         


         

        第五部分 单位决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        十、财政拨款“三公”经费支出决算表

        十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

         


         

        第一部分  单位概况

        一、主要职能、职责

        ld体育中国官方网站机要运行服务中心(以下简称机要运行服务中心)为ld体育中国官方网站办公厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

        主要职责任务:贯彻落实党中央和自治区党委关于做好新时代政务公开等工作的方针ld体育中国官方网站和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对机要运行服务、政府公报工作的集中统一领导,将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到机要运行服务保障、政府公报编发等工作的各方面和全过程。承担自治区政府信息公开的相关工作;承担《ld体育中国官方网站公报》(以下简称《政府公报》)编辑、发行、信息化等工作;对各盟市政府公报的编发、信息化等工作进行业务指导;承担自治区人民政府往来文件资料的机要交换辅助工作,协助做好自治区人民政府办公厅保密、档案等工作;协助开展日常值班值守、值班信息报送和业务指导培训等工作;承担自治区人民政府、政府办公厅重要会议、活动和重大紧急突发事件统筹调度等技术性、辅助性工作;承担与国务院总值班室、盟市、旗县和自治区部门、单位的日常视频点名、连线调度等技术性、辅助性工作;承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

        二、单位机构设置及决算单位构成情况

        (一)单位机构设置。根据单位职责分工,机要运行服务中心内设正科级机构5个,分别为综合科、政府公报科、机要保障科、运行值守科、应急调度科。机要运行服务中心无下属单位。

        (二)决算单位构成。从决算单位构成看,纳入本单位2024年单位决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:ld体育中国官方网站机要运行服务中心。详细情况见下表:

        序号

        单位名称

        单位性质

        1

        ld体育中国官方网站机要运行服务中心

        公益一类事业单位

        三、2024年度单位主要工作完成情况

        (一)精益求精,用心办好“精品公报”。紧紧围绕自治区党委和政府中心工作及人民群众关心关切,牢牢把握“全面、权威、准确”的基本原则,全面系统刊登自治区政府规章和行政规范性文件,不断提高自治区政府部门规范性文件刊登比重,为自治区人民政府各项ld体育中国官方网站措施精准下达、落地见效营造正确舆论导向和良好社会氛围。

        (二)守正创新,着力建设“数字公报”。着力建设政府公报业务协作系统,对政府公报编审发行业务进行全方位全链条数字化,构建以系统门户为中心、多个业务模块覆盖的集成化架构,实现“一链办公报、一键发公报、一站式服务、一次性刊登”的“四个一”目标,努力“让数据多跑路”,不断提高政府公报运转质效。

        (三)服务为民,精心打造“掌上公报”。推动政府办公厅等13个部门单位微信公众号和呼和浩特市等6个盟市官方新媒体上线政府公报专栏,广泛宣传就业创业、义务教育、医疗卫生、征地拆迁、环境保护、安全生产等事关民生利益内容,为老百姓提供了更加便利的ld体育中国官方网站查询服务,社会覆盖面日益扩大,服务效能明显增强。加强与“蒙速办”“草原云”“奔腾融媒”等数字出版平台、新闻媒体和自治区、盟市、旗县(市、区)三级图书馆、档案馆等合作,借助全社会各种渠道力量,不断扩大政府公报的公众知晓度和使用率。

         

         

        第二部分 单位决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        机要运行服务中心2024年度收入、支出决算总计361.40万元。

        与年初预算相比,收、支总计均减少30.78万元,减幅均为7.85%,变动原因:一是本年追加自治区工资津补贴标准调整差额,人员经费财政拨款收支均有所增加。二是2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等人员经费收入支出较年初预算相应减少。三是根据自治区盘活财政存量工作要求,年中交回预计当年无法支出的项目资金,年末交回未执行预算指标。从总体来看,2024年收入支出决算数较年初预算数有所减少。

        与上年决算相比,收、支总计均减少91.66万元,减幅均为20.23%。其中:

        (一)收入决算总计361.40万元。包括:

        1.本年收入决算合计360.94万元。与上年决算相比,减少91.40万元,减幅20.21%,变动原因:一是本年根据自治区工资津补贴标准ld体育中国官方网站调整追加相应人员经费,收入增加。二是2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等一般公共预算财政拨款收入较2023年下降。三是中心2024年其他收入(单位基本户银行利息收入)较2023年减少。四是按照自治区财政预算编制要求和项目工作计划调整,2024年项目支出收入减少,同时,2023年末未安排项目经费结转,整体看,本年收入与上年相比减少。

        2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增幅0.00%,变动原因:中心2023和2024年均无非财政拨款结余(含专用结余)预算收入。

        3.年初结转和结余0.46万元。与上年决算相比,减少0.27万元,减幅36.99%,变动原因:2023年年末代扣代缴职工个人所得税与上年相比有所减少,导致2024年年初结转结余与上年相比有所减少。

        (二)支出决算总计361.40万元。包括:

        1.本年支出决算合计360.94万元。与上年决算相比,减少91.66万元,减幅20.25%,变动原因:一是2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等支出较2023年下降,同时,本年根据自治区工资津补贴标准ld体育中国官方网站调整追加相应人员经费,收入增加,总的比较,基本支出较2023年相比减少。二是2023年项目支出包含上年项目经费结转支出,2024年全部为当年支出,本年支出相应减少。三是2024年项目实施计划调整,同时根据自治区财政盘活存量资金工作要求,年中交回预计当年无法支出的项目资金,年末交回未执行预算指标,项目支出较上年有所下降。

        2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:中心本年和上年均无结余分配。

        3.年末结转和结余0.46万元。结转和结余事项:

        基本支出结转0.46万元,主要包括待清算职工养老保险、职业年金个人扣款部分和单位基本户利息收入。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:中心2024年末基本支出结转与上年相比无变化。

        项目支出结转0.00万元,与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:中心2024年末不存在项目支出结转,与上年相比无变化。

        二、收入决算情况说明

        机要运行服务中心2024年度本年收入决算合计360.94万元,其中:

        本年一般公共预算财政拨款收入360.94万元,占100.00%;

        本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

        本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

        本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;

        本年事业收入0.00万元,占0.00%;

        本年经营收入0.00万元,占0.00%;

        本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;

        本年其他收入0.02万元,占0.00%。 


         

         

        图1 收入决算图(单位:万元)

         

        三、支出决算情况说明

        机要运行服务中心2024年度本年支出决算合计360.94万元,其中:

        本年基本支出231.57万元,占64.16%;

        本年项目支出129.37万元,占35.84%;

        本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;

        本年经营支出0.00万元,占0.00%;

        本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。


        图2 支出决算图(单位:万元)



        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        机要运行服务中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为361.38万元。

        与年初预算相比,收、支总计均减少30.80万元,减幅均为7.85%,变动原因:一是本年根据自治区工资津补贴标准ld体育中国官方网站调整追加相应人员经费,财政拨款收支均增加。二是2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等人员经费收入支出较年初预算减少。三是根据自治区盘活财政存量工作要求,年中交回预计当年无法支出的项目资金,年末交回未执行预算指标。从总体来看,2024年中心财政拨款收入支出决算数较年初预算数有所减少。

        与上年决算相比,收、支总计均减少91.66万元,减幅均为20.23%,变动原因:一是2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等支出较2023年下降,同时,本年根据自治区工资津补贴标准ld体育中国官方网站调整追加相应人员经费,收入增加,总的比较,基本支出较2023年相比减少。二是2023年项目支出包含上年项目经费结转支出,2024年全部为当年支出,本年支出相应减少。三是2024年项目实施计划调整,同时,根据自治区财政盘活存量资金工作要求,年中交回预计当年无法支出的项目资金,年末交回未执行预算指标,项目支出较上年有所下降。总体比较,本年财政拨款收支均减少。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        机要运行服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算360.94万元,与年初预算392.18万元相比,完成年初预算的92.03%。其中:

        (一)一般公共服务(类)。

        一般公共服务类决算数为302.39万元,与年初预算相比减少27.60万元。其中:

        1.政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)事业运行支出(项)。年初预算169.99万元,支出决算173.02万元,完成年初预算的101.78%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等支出较2023年下降。同时,本年根据自治区工资津补贴标准ld体育中国官方网站调整追加相应人员经费,收入增加。从总体来看,支出决算数较年初预算数增加。

        2.政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算160.00万元,支出决算129.37万元,完成年初预算的80.86%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年项目实施计划调整,同时根据自治区财政盘活存量资金工作要求,年中交回预计当年无法支出的项目资金,年末交回未执行预算指标,项目支出较年初预算有所下降。

        (二)社会保障和就业支出(类)。

        社会保障和就业支出类决算数为27.63万元,与年初预算相比减少2.82万元。其中:

        1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算1.63万元,支出决算1.63万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

        2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算19.22万元,支出决算17.34万元,完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年初根据机关事业单位养老保险ld体育中国官方网站规定重新核定养老保险缴交基数。二是2024年度单位有1名职工调出,养老保险缴费相应减少。从总体来看,机关事业单位养老保险缴费支出减少,年末将未执行预算指标交回自治区财政。

        3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算9.61万元,支出决算8.67万元,完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年初根据职业年金缴费ld体育中国官方网站重新核定职业年金缴交基数。二是2024年度单位有1名职工调出,职业年金缴费相应减少。从总体来看,机关事业单位职业年金缴费支出减少,年末将未执行预算指标交回自治区财政。

        (三)卫生健康支出(类)。

        卫生健康支出类决算数为14.03万元,与年初预算相比增加0.62万元。其中:

        1.行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)。年初预算8.40万元,支出决算8.95万元,完成年初预算的106.55%。决算数与年初预算数的差异原因:根据职工医疗保险缴费基数核定ld体育中国官方网站重新核定医疗保险缴费基数,职工医疗缴费支出相应增加。

        2.行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)。年初预算5.01万元,支出决算5.08万元,完成年初预算的101.40%。决算数与年初预算数的差异原因:按照公务员医疗补助缴费基数重新核定的公务员医疗补助,公务员医疗补助支出相应增加。

        (四)住房保障支出(类)。

        住房保障支出类决算数为16.89万元,与年初预算相比减少1.44元。其中:

        住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算18.33万元,支出决算16.89万元,完成年初预算的92.14%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年中为职工重新核定住房公积金缴费基数,住房公积金支出增加。二是2024年度单位有1名职工调出,相应支出减少。年末将未执行预算指标交回自治区财政。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        机要运行服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算231.57万元,其中:

        (一)人员经费221.42万元。主要包括:基本工资56.75万元、津贴补贴31.74万元、奖金19.04万元、绩效工资52.33万元、 机关事业单位基本养老保险缴费17.34万元、职业年金缴费8.67万元、职工基本医疗保险缴费8.79万元、公务员医疗补助缴费5.08万元、其他社会保障缴费3.00万元、住房公积金16.89万元、退休费1.63万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。

        (二)公用经费10.15万元。主要包括:办公费1.74万元、邮电费0.21万元、培训费0.22万元、劳务费0.20万元、委托业务费2.56万元、工会经费3.05万元、福利费2.12万元、其他商品和服务支出0.05万元。

        七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

        机要运行服务中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算129.37万元,其中:

        (一)工资福利支出0.00万元。基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等均为0.00万元。

        (二)商品和服务支出123.58万元。主要包括:印刷费29.62万元、邮电费20.50万元、取暖费0.27万元、物业管理费0.67万元、维修(护)费0.11万元、劳务费2.46万元、委托业务费69.95万元。

        (三)资本性支出5.79万元。主要包括:办公设备购置5.79万元。

        八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

        机要运行服务中心2024年度无“三公”业务,“三公”经费财政拨款收、支、余均为0.00元。机要运行服务中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算0.2万元,全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成全年预算的0.00%。其中:因公出国(境)费年初预算0.00万元,全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费年初预算0.00万元,全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成全年预算的0.00%;公务接待费年初预算0.2万元,全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成全年预算的0.00%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:2024年,机要运行服务中心公务接待费年初预算0.20万元,根据实际工作需要保障公务接待工作任务,全年未发生公务接待工作,年末按照自治区财政关于盘活存量资金要求交回未执行指标,机要运行服务中心“三公”经费收、支全年预算数均为0.00万元,与决算无差异。

        (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

        机要运行服务中心2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。其中:

        1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无因公出国(境)业务。

        2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

        (1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,无相关开支内容。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无公务用车购置业务。

        (2)公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无公务用车运行维护业务。

        3.公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,无相关开支内容。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无公务接待业务。

        九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

        机要运行服务中心2024年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

        十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        机要运行服务中心2024年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

        十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

        机要运行服务中心为财政全额拨款事业单位。参照机关运行经费统计口径,机要运行服务中心2024年度机关运行经费支出决算10.15万元。与上年决算相比,增加0.12万元,同比增长1.20%,变动原因主要是根据年度批复预算和实际工作需要,正常安排相关公用支出,机关运行经费与上年相比有所增长。具体包含:办公费1.74万元、邮电费0.21万元、培训费0.22万元、劳务费0.20万元、委托业务费2.56万元、工会经费3.05万元、福利费2.12万元、其他商品和服务支出0.05万元。

        十二、政府采购支出决算情况说明

        机要运行服务中心2024年度政府采购支出总额105.76万元,其中:政府采购货物支出6.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.57万元。政府采购授予中小企业合同金额76.14万元,占政府采购支出总额的71.99%,其中:授予小微企业合同金额6.19万元,占授予中小企业合同金额的8.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。

        十三、国有资产占用情况说明

        截至2024年12月31日,机要运行服务中心共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。

        十四、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况。

        机要运行服务中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金129.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。国有资本经营预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100%。

        2024年度,“政府公报编辑出版发行经费”项目不在部门确定的部门绩效评价项目范围内,机要运行服务中心组织0个项目开展部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元。

        (二)单位决算中项目绩效自评结果。

        机要运行服务中心2024年度在决算中反映“政府公报编辑出版发行经费”共1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

        “政府公报编辑出版发行经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,等级为A。全年预算数为129.37万元,全年执行数为129.37万元,完成全年预算数的100%。

        项目绩效目标完成情况:严格落实选题论证、编前会审、稿件释疑、“三审三校”、印前通读等工作制度,严把《政府公报》政治关、ld体育中国官方网站关、质量关,加强对政府公报刊登内容的审核校对,确保内容严谨准确,编校质量保持稳定,切实维护《政府公报》作为行政规章、规范性文件标准文本的权威。建设完成政府公报业务协作系统,实现政府公报编审发行业务全方位全链条数字化,构建了以系统门户为中心、多个业务模块覆盖的集成化架构,设立“政府公报组稿”、“政府公报会审”、“政府公报清样管理”、“印前审读”、“政府公报栏目管理”等14个操作模块,随时关联政府公报文件库数据、联动各模块操作信息,实现线上内容采编、审校签批,95%以上关键操作流程实现线上对接,政府公报运转质效显著提高。聚焦提升政府公报公众关注度和社会影响力、坚持政府公报全媒体传播,通过流程优化、平台再造,依托自治区政府ld体育中国官方网站“政府公报”专栏和政府办公厅等13个部门单位微信公众号、呼和浩特市等6个盟市官方新媒体,以及自治区图书馆、档案馆,“蒙速办”“草原云”“奔腾融媒”等新闻媒体,将政府公报及时推送到群众的“指尖”,以形式和内容的创新不断满足社会公众需求。

        发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标合理性存在问题。对政府公报业务和绩效衔接方式分析不够透彻、谋划不够深入,导致部分绩效目标设置有所偏差;项目绩效目标编制缺乏前瞻性,绩效目标设置未完全做到细化量化。二是资金管理使用存在问题。项目支出年初预算金额和实际支出存在差异,项目预算编制的科学化精细化水平需要进一步提升。

        下一步改进措施:一是科学编制项目绩效目标。认真落实做好新时代政务公开工作的有关要求,提前研究谋划政府公报事业发展方向,增强项目绩效目标及指标编制的前瞻性约束性;继续通过座谈交流、问卷调查、实地走访等形式开展服务对象满意度调查,为客观评价效益指标、满意度指标完成情况提供依据。二是认真做好预算编制。坚持精打细算、厉行节约,从严从紧编制预算;根据项目实施规划和年度工作计划,参考近年来预算执行情况、项目支出绩效评价结果,科学合理编制预算。三是加强项目全流程绩效管理。在科学合理制定绩效指标的基础上,强化绩效运行监控,实现项目进度、质量和效益的有机统一;强化项目绩效评价结果应用,推动资金规范化管理,提高资金使用效率,将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考。

        (三)部门项目绩效评价结果。

        2024年度,“政府公报编辑出版发行经费”项目不在部门确定的部门绩效评价项目范围内,机要运行服务中心组织0个项目开展部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元。

         

        (报告金额均万元列示,金额单位转换时可能存在尾数误差)

         

          

         

        项目支出绩效自评表
        (2024年度)

        项目名称

        政府公报编辑出版发行经费

        主管部门

        ld体育中国官方网站办公厅部门

        实施单位

        ld体育中国官方网站机要运行服务中心

        项目资金
        (万元)

        年初

        预算数

        全年预算数

        全年执行数

        分值

        执行率(%)

        得分

        年度资金总额

        160.00

        129.37

        129.37

        10

        100

        10

        其中:财政

        拨款

        160.00

        129.37

        129.37

        ——

        100

        ——

        上年结转资金

        0

        0

        0

        ——

        0

        ——

        其他

        资金

        0

        0

        0

        ——

        0

        ——

        年度总体目标

        预期目标

        实际完成情况

        做好纸质版汉、蒙古文版《政府公报》编辑、出版和免费赠阅发行工作,加强刊登内容的校对审核,确保政府公报准确规范,切实维护政府公报权威性。推进政府公报全媒体发行,依托自治区政府系统统一协同办公业务平台打造政府公报业务系统,办好政府ld体育中国官方网站政府公报专栏数据更新与维护工作,提升公报公众关注度和社会影响力。

        (1)产出指标方面主要完成情况:严格落实选题论证、编前会审、稿件释疑、“三审三校”、印前通读等工作制度,严把《政府公报》政治关、ld体育中国官方网站关、质量关,加强对政府公报刊登内容的审核校对,确保内容严谨准确,编校质量保持稳定,切实维护《政府公报》作为行政规章、规范性文件标准文本的权威,全年共完成《政府公报》89万余字的审核校对工作。2024年,共编发《政府公报》汉文版、蒙古文版各24期,共刊发《政府工作报告》1篇、地方法规与规章8部、自治区人民政府文件83件、自治区人民政府办公厅文件44件、政府部门文件52件、其他各类政务信息653条。

        (2)效益指标方面主要完成情况:建设完成政府公报业务协作系统,实现政府公报编审发行业务全方位全链条数字化,构建了以系统门户为中心、多个业务模块覆盖的集成化架构,设立“政府公报组稿”、“政府公报会审”、“政府公报清样管理”、“印前审读”、“政府公报栏目管理”等14个操作模块,随时关联政府公报文件库数据、联动各模块操作信息,实现线上内容采编、审校签批,95%以上关键操作流程实现线上对接,政府公报运转质效显著提高。

        (3)满意度指标方面主要完成情况:聚焦提升政府公报公众关注度和社会影响力、坚持政府公报全媒体传播,通过流程优化、平台再造,依托自治区政府ld体育中国官方网站“政府公报”专栏和政府办公厅等13个部门单位微信公众号、呼和浩特市等6个盟市官方新媒体,以及自治区图书馆、档案馆,“蒙速办”“草原云”“奔腾融媒”等新闻媒体,将政府公报及时推送到群众的“指尖”,以形式和内容的创新不断满足社会公众需求。

        绩效指标

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        指标性质

        指标方向

        年度

        指标值

        实际

        完成值

        计量单位

        分值

        得分

        偏差原因分析及改进措施

        绩效指标

        产出指标

        数量

        指标

        纸质版政府公报发行刊期

        正向

        大于等于

        24

        24

        期/年

        3

        3

        刊登政府规章规范性文件

        数量

        正向

        大于等于

        100

        135

        件/年

        3

        3

        参加政府公报业务培训人数

        正向

        大于等于

        50

        389

        人/次

        3

        3

        2024年,政府公报业务培训原定以现场培训方式组织开展,后续根据实际工作需要,调整为腾讯会议线上方式,因此培训人数较年初绩效指标值大幅增加,绩效目标实际完成值较年初目标有所偏离。

        刊登部门行政规范性文件

        数量

        正向

        大于等于

        40

        52.00

        件/年

        3

        3

        政府网站及微信公众号内容发布数量

        正向

        大于等于

        168

        840

        条/年

        3

        3

        2024年政府公报实际编发安排与绩效目标编报时有所调整,政府网站及微信公众号内容发布数量实际完成值较年初绩效目标有所偏离。

        质量

        指标

        期刊内部验收

        合格率

        正向

        大于等于

        90

        100

        %

        5

        5

        政府公报相关媒体产品

        影响力值

        正向

        等于

        100

        0.00

        %

        5

        0

        2024年,政府公报新媒体产品发布计划调整,产品影响力值数据因难以追踪,无法有效汇总。

        自治区新闻出版局期刊年检合格率

        正向

        等于

        100

        100

        %

        5

        5

        时效指标

        期刊出版后政府网站更新

        时间

        反向

        小于等于

        3

        3.00

        工作日

        3

        3

        纸质期刊出版后

        发行时间

        反向

        小于等于

        5

        4.00

        工作日

        3

        3

        纸质期刊印刷装订时间

        反向

        小于等于

        5

        3.00

        工作日

        4

        4

        成本指标

        纸质政府公报邮寄成本

        反向

        小于等于

        30

        20.50

        万元/年

        2

        2

        受文件印发数量和政务信息产出数量影响,政府公报实际刊发内容较绩效目标值预计有所减少,纸质版政府公报页数减少。因此根据纸质版政府公报重量称重结算的政府公报邮寄费较年初绩效目标有所偏离。

        纸质政府公报印刷成本

        反向

        小于等于

        29.62

        29.62

        万元/年

        2

        2

        纸质政府公报包装劳务成本

        反向

        小于等于

        2.25

        2.25

        万元/年

        2

        2

        政府公报业务培训成本

        反向

        小于等于

        3.99

        0.00

        万元/年

        1

        1

        2024年,政府公报业务培训原定以现场培训方式组织开展,后续根据实际工作需要,调整为腾讯会议线上方式,未产生培训有关支出,因此绩效目标实际完成值较年初绩效目标有所偏离。

        政府公报电子化发行成本

        反向

        小于等于

        83

        69.95

        万元/年

        2

        2

        2024年自治区政府公报业务协作系统建设安排委托业务费预算83.00万元,实际中标价69.95万元,节约项目经费13.05万元,年末按照自治区盘活存量资金要求全部交回自治区财政,因此绩效目标实际完成值较年初绩效目标有所偏离。

        保障政府公报工作日常运行管理成本

        反向

        小于等于

        11.14

        6.84

        万元/年

        1

        1

        为贯彻落实“过紧日子”要求,机要运行服务中心严格预算执行,严控一般性支出,全年共节约项目日常运行管理成本4.30万元,年末按照自治区盘活存量资金要求全部交回自治区财政,因此绩效目标实际完成值较年初绩效目标有所偏离。

        效益指标

        社会效益指标

        提升公众关注度

        和社会

        影响力

        定性

        ——

        持续提升

        完成

        ——

        15

        13

        2024年,机要运行服务中心坚持守正创新,政府公报实用性、便民性和服务性持续提升。一是建设完成政府公报业务协作系统,搭建“政府公报组稿”、“政府公报会审”、“政府公报清样管理”、“印前审读”、“政府公报栏目管理”等14个操作模块,对政府公报编审发行业务进行全方位全链条数字化,政府公报服务质效明显提升。二是推动13个自治区政府部门单位微信公众号和6个盟市官方新媒体上线政府公报专栏,广泛宣传事关民生利益内容,为老百姓提供了更加便利的ld体育中国官方网站查询服务,政府公报社会覆盖面日益扩大,服务效能明显增强。三是加强政府公报与数字出版平台、新闻媒体和图书馆、档案馆等合作共建,借助全社会各种渠道力量,政府公报的公众知晓度和使用率不断扩大。四是发挥政府ld体育中国官方网站政府信息公开优势,提高政府公报利用率和服务水平,全年发布政府公报24期,共841条内容,同时利用政府信息公开查阅场所和公共服务场所展陈政府公报,实现政府公报多渠道高效服务。

        下一步,机要运行服务中心将多方式宽渠道宣传推广政府公报,鼓励广大用户和读者通过网络平台关注和浏览“政府公报”,进一步提升《政府公报》的公众关注度和社会影响力。

        可持续影响

        指标

        提高办刊质量推动公报全媒体发行不断提升服务质量

        和效果

        定性

        ——

        持续提高

        完成

        ——

        15

        13

        2024年,机要运行服务中心精益求精、服务为民,精心打造“掌上公报”,用心办好“精品公报”。以高度的政治责任感,下决心下力气把公报办成对服务自治区办好两件大事,特别是完成“五大任务”起积极促进和推动作用,在读者心目中有地位、有影响力的刊物。积极适应移动互联网发展趋势,依托融媒体传播广、受众广的优势,大力促进融媒体和政府公报优势互补,积极打造“掌上公报”,及时推送到群众“指尖”。

        下一步,机要运行服务中心始终坚持正确的政治方向,以质量为根本,加强对政府公报刊登内容的审核校对,确保内容严谨准确,编校质量保持稳定,切实维护政府公报作为行政规章、规范性文件标准文本的权威。以便民为导向,构筑媒体融合发展“新通道”,不断扩大《政府公报》社会影响力。

        满意度指标

        服务对象满意度指标

        政府公报发行对象满意度

        正向

        大于等于

        95

        98.20

        %

        10

        10

        2024年,机要运行服务中心认真组织开展《政府公报》满意度调查,经统计,政府公报发行对象满意度为98.20%。机要运行服务中心紧紧围绕自治区党委和政府中心工作及人民群众关心关切,牢牢把握“全面、权威、准确”的基本原则,全面系统刊登自治区政府规章和行政规范性文件,不断提高自治区政府部门规范性文件刊登比重,为自治区人民政府各项ld体育中国官方网站措施精准下达、落地见效营造正确舆论导向和良好社会氛围。

        下一步,机要运行服务中心将根据工作实际和用户需求,对自治区政府ld体育中国官方网站“政府公报”专栏栏目设计、目录导航、内容检索、功能设置等进行动态调整,不断提升栏目利用便利化水平,不断提升政府公报服务质量和水平。

        总分

        100

        91.00


        第三部分  名词解释

         

         一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

        二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

        三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

        四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

        五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

        七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

        八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

        九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        十、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

        十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

        十三、项目支出:指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

        十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

        十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        十八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

         

        第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:王书剑        联系电话:0471-4865159

         

        第五部分 单位决算表

        详见附件。

         

         

        ld体育中国官方网站机要运行服务中心2024年度决算公开表.xlsx



        ld体育中国官方网站原文

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                • 承办单位:内蒙古自治区政务服务与数据管理局
                • 政府网站标识码:1500000001
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                • 主办单位:内蒙古自治区政务服务与数据管理局
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                预决算公开

                2024年度ld体育中国官方网站机要运行服务中心决算公开报告

                发布日期:2025-08-18 18:36 ld体育中国官方网站机要运行服务中心 
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                目  录

                 

                第一部分 单位概况

                一、主要职能、职责

                二、单位机构设置及决算单位构成情况

                三、2024年度单位主要工作完成情况

                第二部分 单位决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况说明

                二、收入决算情况说明

                三、支出决算情况说明

                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

                八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

                十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

                十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

                十二、政府采购支出决算情况说明

                十三、国有资产占用情况说明

                十四、预算绩效情况说明

                第三部分 名词解释

                第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

                 


                 

                第五部分 单位决算表

                一、收入支出决算总表

                二、收入决算表

                三、支出决算表

                四、财政拨款收入支出决算总表

                五、一般公共预算财政拨款支出决算表

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

                八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                十、财政拨款“三公”经费支出决算表

                十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

                 


                 

                第一部分  单位概况

                一、主要职能、职责

                ld体育中国官方网站机要运行服务中心(以下简称机要运行服务中心)为ld体育中国官方网站办公厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

                主要职责任务:贯彻落实党中央和自治区党委关于做好新时代政务公开等工作的方针ld体育中国官方网站和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对机要运行服务、政府公报工作的集中统一领导,将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到机要运行服务保障、政府公报编发等工作的各方面和全过程。承担自治区政府信息公开的相关工作;承担《ld体育中国官方网站公报》(以下简称《政府公报》)编辑、发行、信息化等工作;对各盟市政府公报的编发、信息化等工作进行业务指导;承担自治区人民政府往来文件资料的机要交换辅助工作,协助做好自治区人民政府办公厅保密、档案等工作;协助开展日常值班值守、值班信息报送和业务指导培训等工作;承担自治区人民政府、政府办公厅重要会议、活动和重大紧急突发事件统筹调度等技术性、辅助性工作;承担与国务院总值班室、盟市、旗县和自治区部门、单位的日常视频点名、连线调度等技术性、辅助性工作;承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

                二、单位机构设置及决算单位构成情况

                (一)单位机构设置。根据单位职责分工,机要运行服务中心内设正科级机构5个,分别为综合科、政府公报科、机要保障科、运行值守科、应急调度科。机要运行服务中心无下属单位。

                (二)决算单位构成。从决算单位构成看,纳入本单位2024年单位决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:ld体育中国官方网站机要运行服务中心。详细情况见下表:

                序号

                单位名称

                单位性质

                1

                ld体育中国官方网站机要运行服务中心

                公益一类事业单位

                三、2024年度单位主要工作完成情况

                (一)精益求精,用心办好“精品公报”。紧紧围绕自治区党委和政府中心工作及人民群众关心关切,牢牢把握“全面、权威、准确”的基本原则,全面系统刊登自治区政府规章和行政规范性文件,不断提高自治区政府部门规范性文件刊登比重,为自治区人民政府各项ld体育中国官方网站措施精准下达、落地见效营造正确舆论导向和良好社会氛围。

                (二)守正创新,着力建设“数字公报”。着力建设政府公报业务协作系统,对政府公报编审发行业务进行全方位全链条数字化,构建以系统门户为中心、多个业务模块覆盖的集成化架构,实现“一链办公报、一键发公报、一站式服务、一次性刊登”的“四个一”目标,努力“让数据多跑路”,不断提高政府公报运转质效。

                (三)服务为民,精心打造“掌上公报”。推动政府办公厅等13个部门单位微信公众号和呼和浩特市等6个盟市官方新媒体上线政府公报专栏,广泛宣传就业创业、义务教育、医疗卫生、征地拆迁、环境保护、安全生产等事关民生利益内容,为老百姓提供了更加便利的ld体育中国官方网站查询服务,社会覆盖面日益扩大,服务效能明显增强。加强与“蒙速办”“草原云”“奔腾融媒”等数字出版平台、新闻媒体和自治区、盟市、旗县(市、区)三级图书馆、档案馆等合作,借助全社会各种渠道力量,不断扩大政府公报的公众知晓度和使用率。

                 

                 

                第二部分 单位决算情况说明

                一、收入支出决算总体情况说明

                机要运行服务中心2024年度收入、支出决算总计361.40万元。

                与年初预算相比,收、支总计均减少30.78万元,减幅均为7.85%,变动原因:一是本年追加自治区工资津补贴标准调整差额,人员经费财政拨款收支均有所增加。二是2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等人员经费收入支出较年初预算相应减少。三是根据自治区盘活财政存量工作要求,年中交回预计当年无法支出的项目资金,年末交回未执行预算指标。从总体来看,2024年收入支出决算数较年初预算数有所减少。

                与上年决算相比,收、支总计均减少91.66万元,减幅均为20.23%。其中:

                (一)收入决算总计361.40万元。包括:

                1.本年收入决算合计360.94万元。与上年决算相比,减少91.40万元,减幅20.21%,变动原因:一是本年根据自治区工资津补贴标准ld体育中国官方网站调整追加相应人员经费,收入增加。二是2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等一般公共预算财政拨款收入较2023年下降。三是中心2024年其他收入(单位基本户银行利息收入)较2023年减少。四是按照自治区财政预算编制要求和项目工作计划调整,2024年项目支出收入减少,同时,2023年末未安排项目经费结转,整体看,本年收入与上年相比减少。

                2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增幅0.00%,变动原因:中心2023和2024年均无非财政拨款结余(含专用结余)预算收入。

                3.年初结转和结余0.46万元。与上年决算相比,减少0.27万元,减幅36.99%,变动原因:2023年年末代扣代缴职工个人所得税与上年相比有所减少,导致2024年年初结转结余与上年相比有所减少。

                (二)支出决算总计361.40万元。包括:

                1.本年支出决算合计360.94万元。与上年决算相比,减少91.66万元,减幅20.25%,变动原因:一是2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等支出较2023年下降,同时,本年根据自治区工资津补贴标准ld体育中国官方网站调整追加相应人员经费,收入增加,总的比较,基本支出较2023年相比减少。二是2023年项目支出包含上年项目经费结转支出,2024年全部为当年支出,本年支出相应减少。三是2024年项目实施计划调整,同时根据自治区财政盘活存量资金工作要求,年中交回预计当年无法支出的项目资金,年末交回未执行预算指标,项目支出较上年有所下降。

                2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:中心本年和上年均无结余分配。

                3.年末结转和结余0.46万元。结转和结余事项:

                基本支出结转0.46万元,主要包括待清算职工养老保险、职业年金个人扣款部分和单位基本户利息收入。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:中心2024年末基本支出结转与上年相比无变化。

                项目支出结转0.00万元,与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:中心2024年末不存在项目支出结转,与上年相比无变化。

                二、收入决算情况说明

                机要运行服务中心2024年度本年收入决算合计360.94万元,其中:

                本年一般公共预算财政拨款收入360.94万元,占100.00%;

                本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

                本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

                本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;

                本年事业收入0.00万元,占0.00%;

                本年经营收入0.00万元,占0.00%;

                本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;

                本年其他收入0.02万元,占0.00%。 


                 

                 

                图1 收入决算图(单位:万元)

                 

                三、支出决算情况说明

                机要运行服务中心2024年度本年支出决算合计360.94万元,其中:

                本年基本支出231.57万元,占64.16%;

                本年项目支出129.37万元,占35.84%;

                本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;

                本年经营支出0.00万元,占0.00%;

                本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。


                图2 支出决算图(单位:万元)



                四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

                机要运行服务中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为361.38万元。

                与年初预算相比,收、支总计均减少30.80万元,减幅均为7.85%,变动原因:一是本年根据自治区工资津补贴标准ld体育中国官方网站调整追加相应人员经费,财政拨款收支均增加。二是2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等人员经费收入支出较年初预算减少。三是根据自治区盘活财政存量工作要求,年中交回预计当年无法支出的项目资金,年末交回未执行预算指标。从总体来看,2024年中心财政拨款收入支出决算数较年初预算数有所减少。

                与上年决算相比,收、支总计均减少91.66万元,减幅均为20.23%,变动原因:一是2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等支出较2023年下降,同时,本年根据自治区工资津补贴标准ld体育中国官方网站调整追加相应人员经费,收入增加,总的比较,基本支出较2023年相比减少。二是2023年项目支出包含上年项目经费结转支出,2024年全部为当年支出,本年支出相应减少。三是2024年项目实施计划调整,同时,根据自治区财政盘活存量资金工作要求,年中交回预计当年无法支出的项目资金,年末交回未执行预算指标,项目支出较上年有所下降。总体比较,本年财政拨款收支均减少。

                五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

                机要运行服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算360.94万元,与年初预算392.18万元相比,完成年初预算的92.03%。其中:

                (一)一般公共服务(类)。

                一般公共服务类决算数为302.39万元,与年初预算相比减少27.60万元。其中:

                1.政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)事业运行支出(项)。年初预算169.99万元,支出决算173.02万元,完成年初预算的101.78%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等支出较2023年下降。同时,本年根据自治区工资津补贴标准ld体育中国官方网站调整追加相应人员经费,收入增加。从总体来看,支出决算数较年初预算数增加。

                2.政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算160.00万元,支出决算129.37万元,完成年初预算的80.86%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年项目实施计划调整,同时根据自治区财政盘活存量资金工作要求,年中交回预计当年无法支出的项目资金,年末交回未执行预算指标,项目支出较年初预算有所下降。

                (二)社会保障和就业支出(类)。

                社会保障和就业支出类决算数为27.63万元,与年初预算相比减少2.82万元。其中:

                1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算1.63万元,支出决算1.63万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

                2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算19.22万元,支出决算17.34万元,完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年初根据机关事业单位养老保险ld体育中国官方网站规定重新核定养老保险缴交基数。二是2024年度单位有1名职工调出,养老保险缴费相应减少。从总体来看,机关事业单位养老保险缴费支出减少,年末将未执行预算指标交回自治区财政。

                3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算9.61万元,支出决算8.67万元,完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年初根据职业年金缴费ld体育中国官方网站重新核定职业年金缴交基数。二是2024年度单位有1名职工调出,职业年金缴费相应减少。从总体来看,机关事业单位职业年金缴费支出减少,年末将未执行预算指标交回自治区财政。

                (三)卫生健康支出(类)。

                卫生健康支出类决算数为14.03万元,与年初预算相比增加0.62万元。其中:

                1.行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)。年初预算8.40万元,支出决算8.95万元,完成年初预算的106.55%。决算数与年初预算数的差异原因:根据职工医疗保险缴费基数核定ld体育中国官方网站重新核定医疗保险缴费基数,职工医疗缴费支出相应增加。

                2.行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)。年初预算5.01万元,支出决算5.08万元,完成年初预算的101.40%。决算数与年初预算数的差异原因:按照公务员医疗补助缴费基数重新核定的公务员医疗补助,公务员医疗补助支出相应增加。

                (四)住房保障支出(类)。

                住房保障支出类决算数为16.89万元,与年初预算相比减少1.44元。其中:

                住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算18.33万元,支出决算16.89万元,完成年初预算的92.14%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年中为职工重新核定住房公积金缴费基数,住房公积金支出增加。二是2024年度单位有1名职工调出,相应支出减少。年末将未执行预算指标交回自治区财政。

                六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

                机要运行服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算231.57万元,其中:

                (一)人员经费221.42万元。主要包括:基本工资56.75万元、津贴补贴31.74万元、奖金19.04万元、绩效工资52.33万元、 机关事业单位基本养老保险缴费17.34万元、职业年金缴费8.67万元、职工基本医疗保险缴费8.79万元、公务员医疗补助缴费5.08万元、其他社会保障缴费3.00万元、住房公积金16.89万元、退休费1.63万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。

                (二)公用经费10.15万元。主要包括:办公费1.74万元、邮电费0.21万元、培训费0.22万元、劳务费0.20万元、委托业务费2.56万元、工会经费3.05万元、福利费2.12万元、其他商品和服务支出0.05万元。

                七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

                机要运行服务中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算129.37万元,其中:

                (一)工资福利支出0.00万元。基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等均为0.00万元。

                (二)商品和服务支出123.58万元。主要包括:印刷费29.62万元、邮电费20.50万元、取暖费0.27万元、物业管理费0.67万元、维修(护)费0.11万元、劳务费2.46万元、委托业务费69.95万元。

                (三)资本性支出5.79万元。主要包括:办公设备购置5.79万元。

                八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

                (一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

                机要运行服务中心2024年度无“三公”业务,“三公”经费财政拨款收、支、余均为0.00元。机要运行服务中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算0.2万元,全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成全年预算的0.00%。其中:因公出国(境)费年初预算0.00万元,全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费年初预算0.00万元,全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成全年预算的0.00%;公务接待费年初预算0.2万元,全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成全年预算的0.00%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:2024年,机要运行服务中心公务接待费年初预算0.20万元,根据实际工作需要保障公务接待工作任务,全年未发生公务接待工作,年末按照自治区财政关于盘活存量资金要求交回未执行指标,机要运行服务中心“三公”经费收、支全年预算数均为0.00万元,与决算无差异。

                (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

                机要运行服务中心2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。其中:

                1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无因公出国(境)业务。

                2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

                (1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,无相关开支内容。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无公务用车购置业务。

                (2)公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无公务用车运行维护业务。

                3.公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,无相关开支内容。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无公务接待业务。

                九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

                机要运行服务中心2024年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

                十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

                机要运行服务中心2024年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

                十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明

                机要运行服务中心为财政全额拨款事业单位。参照机关运行经费统计口径,机要运行服务中心2024年度机关运行经费支出决算10.15万元。与上年决算相比,增加0.12万元,同比增长1.20%,变动原因主要是根据年度批复预算和实际工作需要,正常安排相关公用支出,机关运行经费与上年相比有所增长。具体包含:办公费1.74万元、邮电费0.21万元、培训费0.22万元、劳务费0.20万元、委托业务费2.56万元、工会经费3.05万元、福利费2.12万元、其他商品和服务支出0.05万元。

                十二、政府采购支出决算情况说明

                机要运行服务中心2024年度政府采购支出总额105.76万元,其中:政府采购货物支出6.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.57万元。政府采购授予中小企业合同金额76.14万元,占政府采购支出总额的71.99%,其中:授予小微企业合同金额6.19万元,占授予中小企业合同金额的8.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。

                十三、国有资产占用情况说明

                截至2024年12月31日,机要运行服务中心共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。

                十四、预算绩效情况说明

                (一)预算绩效管理工作开展情况。

                机要运行服务中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金129.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。国有资本经营预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100%。

                2024年度,“政府公报编辑出版发行经费”项目不在部门确定的部门绩效评价项目范围内,机要运行服务中心组织0个项目开展部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元。

                (二)单位决算中项目绩效自评结果。

                机要运行服务中心2024年度在决算中反映“政府公报编辑出版发行经费”共1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

                “政府公报编辑出版发行经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,等级为A。全年预算数为129.37万元,全年执行数为129.37万元,完成全年预算数的100%。

                项目绩效目标完成情况:严格落实选题论证、编前会审、稿件释疑、“三审三校”、印前通读等工作制度,严把《政府公报》政治关、ld体育中国官方网站关、质量关,加强对政府公报刊登内容的审核校对,确保内容严谨准确,编校质量保持稳定,切实维护《政府公报》作为行政规章、规范性文件标准文本的权威。建设完成政府公报业务协作系统,实现政府公报编审发行业务全方位全链条数字化,构建了以系统门户为中心、多个业务模块覆盖的集成化架构,设立“政府公报组稿”、“政府公报会审”、“政府公报清样管理”、“印前审读”、“政府公报栏目管理”等14个操作模块,随时关联政府公报文件库数据、联动各模块操作信息,实现线上内容采编、审校签批,95%以上关键操作流程实现线上对接,政府公报运转质效显著提高。聚焦提升政府公报公众关注度和社会影响力、坚持政府公报全媒体传播,通过流程优化、平台再造,依托自治区政府ld体育中国官方网站“政府公报”专栏和政府办公厅等13个部门单位微信公众号、呼和浩特市等6个盟市官方新媒体,以及自治区图书馆、档案馆,“蒙速办”“草原云”“奔腾融媒”等新闻媒体,将政府公报及时推送到群众的“指尖”,以形式和内容的创新不断满足社会公众需求。

                发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标合理性存在问题。对政府公报业务和绩效衔接方式分析不够透彻、谋划不够深入,导致部分绩效目标设置有所偏差;项目绩效目标编制缺乏前瞻性,绩效目标设置未完全做到细化量化。二是资金管理使用存在问题。项目支出年初预算金额和实际支出存在差异,项目预算编制的科学化精细化水平需要进一步提升。

                下一步改进措施:一是科学编制项目绩效目标。认真落实做好新时代政务公开工作的有关要求,提前研究谋划政府公报事业发展方向,增强项目绩效目标及指标编制的前瞻性约束性;继续通过座谈交流、问卷调查、实地走访等形式开展服务对象满意度调查,为客观评价效益指标、满意度指标完成情况提供依据。二是认真做好预算编制。坚持精打细算、厉行节约,从严从紧编制预算;根据项目实施规划和年度工作计划,参考近年来预算执行情况、项目支出绩效评价结果,科学合理编制预算。三是加强项目全流程绩效管理。在科学合理制定绩效指标的基础上,强化绩效运行监控,实现项目进度、质量和效益的有机统一;强化项目绩效评价结果应用,推动资金规范化管理,提高资金使用效率,将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考。

                (三)部门项目绩效评价结果。

                2024年度,“政府公报编辑出版发行经费”项目不在部门确定的部门绩效评价项目范围内,机要运行服务中心组织0个项目开展部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元。

                 

                (报告金额均万元列示,金额单位转换时可能存在尾数误差)

                 

                  

                 

                项目支出绩效自评表
                (2024年度)

                项目名称

                政府公报编辑出版发行经费

                主管部门

                ld体育中国官方网站办公厅部门

                实施单位

                ld体育中国官方网站机要运行服务中心

                项目资金
                (万元)

                年初

                预算数

                全年预算数

                全年执行数

                分值

                执行率(%)

                得分

                年度资金总额

                160.00

                129.37

                129.37

                10

                100

                10

                其中:财政

                拨款

                160.00

                129.37

                129.37

                ——

                100

                ——

                上年结转资金

                0

                0

                0

                ——

                0

                ——

                其他

                资金

                0

                0

                0

                ——

                0

                ——

                年度总体目标

                预期目标

                实际完成情况

                做好纸质版汉、蒙古文版《政府公报》编辑、出版和免费赠阅发行工作,加强刊登内容的校对审核,确保政府公报准确规范,切实维护政府公报权威性。推进政府公报全媒体发行,依托自治区政府系统统一协同办公业务平台打造政府公报业务系统,办好政府ld体育中国官方网站政府公报专栏数据更新与维护工作,提升公报公众关注度和社会影响力。

                (1)产出指标方面主要完成情况:严格落实选题论证、编前会审、稿件释疑、“三审三校”、印前通读等工作制度,严把《政府公报》政治关、ld体育中国官方网站关、质量关,加强对政府公报刊登内容的审核校对,确保内容严谨准确,编校质量保持稳定,切实维护《政府公报》作为行政规章、规范性文件标准文本的权威,全年共完成《政府公报》89万余字的审核校对工作。2024年,共编发《政府公报》汉文版、蒙古文版各24期,共刊发《政府工作报告》1篇、地方法规与规章8部、自治区人民政府文件83件、自治区人民政府办公厅文件44件、政府部门文件52件、其他各类政务信息653条。

                (2)效益指标方面主要完成情况:建设完成政府公报业务协作系统,实现政府公报编审发行业务全方位全链条数字化,构建了以系统门户为中心、多个业务模块覆盖的集成化架构,设立“政府公报组稿”、“政府公报会审”、“政府公报清样管理”、“印前审读”、“政府公报栏目管理”等14个操作模块,随时关联政府公报文件库数据、联动各模块操作信息,实现线上内容采编、审校签批,95%以上关键操作流程实现线上对接,政府公报运转质效显著提高。

                (3)满意度指标方面主要完成情况:聚焦提升政府公报公众关注度和社会影响力、坚持政府公报全媒体传播,通过流程优化、平台再造,依托自治区政府ld体育中国官方网站“政府公报”专栏和政府办公厅等13个部门单位微信公众号、呼和浩特市等6个盟市官方新媒体,以及自治区图书馆、档案馆,“蒙速办”“草原云”“奔腾融媒”等新闻媒体,将政府公报及时推送到群众的“指尖”,以形式和内容的创新不断满足社会公众需求。

                绩效指标

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                指标性质

                指标方向

                年度

                指标值

                实际

                完成值

                计量单位

                分值

                得分

                偏差原因分析及改进措施

                绩效指标

                产出指标

                数量

                指标

                纸质版政府公报发行刊期

                正向

                大于等于

                24

                24

                期/年

                3

                3

                刊登政府规章规范性文件

                数量

                正向

                大于等于

                100

                135

                件/年

                3

                3

                参加政府公报业务培训人数

                正向

                大于等于

                50

                389

                人/次

                3

                3

                2024年,政府公报业务培训原定以现场培训方式组织开展,后续根据实际工作需要,调整为腾讯会议线上方式,因此培训人数较年初绩效指标值大幅增加,绩效目标实际完成值较年初目标有所偏离。

                刊登部门行政规范性文件

                数量

                正向

                大于等于

                40

                52.00

                件/年

                3

                3

                政府网站及微信公众号内容发布数量

                正向

                大于等于

                168

                840

                条/年

                3

                3

                2024年政府公报实际编发安排与绩效目标编报时有所调整,政府网站及微信公众号内容发布数量实际完成值较年初绩效目标有所偏离。

                质量

                指标

                期刊内部验收

                合格率

                正向

                大于等于

                90

                100

                %

                5

                5

                政府公报相关媒体产品

                影响力值

                正向

                等于

                100

                0.00

                %

                5

                0

                2024年,政府公报新媒体产品发布计划调整,产品影响力值数据因难以追踪,无法有效汇总。

                自治区新闻出版局期刊年检合格率

                正向

                等于

                100

                100

                %

                5

                5

                时效指标

                期刊出版后政府网站更新

                时间

                反向

                小于等于

                3

                3.00

                工作日

                3

                3

                纸质期刊出版后

                发行时间

                反向

                小于等于

                5

                4.00

                工作日

                3

                3

                纸质期刊印刷装订时间

                反向

                小于等于

                5

                3.00

                工作日

                4

                4

                成本指标

                纸质政府公报邮寄成本

                反向

                小于等于

                30

                20.50

                万元/年

                2

                2

                受文件印发数量和政务信息产出数量影响,政府公报实际刊发内容较绩效目标值预计有所减少,纸质版政府公报页数减少。因此根据纸质版政府公报重量称重结算的政府公报邮寄费较年初绩效目标有所偏离。

                纸质政府公报印刷成本

                反向

                小于等于

                29.62

                29.62

                万元/年

                2

                2

                纸质政府公报包装劳务成本

                反向

                小于等于

                2.25

                2.25

                万元/年

                2

                2

                政府公报业务培训成本

                反向

                小于等于

                3.99

                0.00

                万元/年

                1

                1

                2024年,政府公报业务培训原定以现场培训方式组织开展,后续根据实际工作需要,调整为腾讯会议线上方式,未产生培训有关支出,因此绩效目标实际完成值较年初绩效目标有所偏离。

                政府公报电子化发行成本

                反向

                小于等于

                83

                69.95

                万元/年

                2

                2

                2024年自治区政府公报业务协作系统建设安排委托业务费预算83.00万元,实际中标价69.95万元,节约项目经费13.05万元,年末按照自治区盘活存量资金要求全部交回自治区财政,因此绩效目标实际完成值较年初绩效目标有所偏离。

                保障政府公报工作日常运行管理成本

                反向

                小于等于

                11.14

                6.84

                万元/年

                1

                1

                为贯彻落实“过紧日子”要求,机要运行服务中心严格预算执行,严控一般性支出,全年共节约项目日常运行管理成本4.30万元,年末按照自治区盘活存量资金要求全部交回自治区财政,因此绩效目标实际完成值较年初绩效目标有所偏离。

                效益指标

                社会效益指标

                提升公众关注度

                和社会

                影响力

                定性

                ——

                持续提升

                完成

                ——

                15

                13

                2024年,机要运行服务中心坚持守正创新,政府公报实用性、便民性和服务性持续提升。一是建设完成政府公报业务协作系统,搭建“政府公报组稿”、“政府公报会审”、“政府公报清样管理”、“印前审读”、“政府公报栏目管理”等14个操作模块,对政府公报编审发行业务进行全方位全链条数字化,政府公报服务质效明显提升。二是推动13个自治区政府部门单位微信公众号和6个盟市官方新媒体上线政府公报专栏,广泛宣传事关民生利益内容,为老百姓提供了更加便利的ld体育中国官方网站查询服务,政府公报社会覆盖面日益扩大,服务效能明显增强。三是加强政府公报与数字出版平台、新闻媒体和图书馆、档案馆等合作共建,借助全社会各种渠道力量,政府公报的公众知晓度和使用率不断扩大。四是发挥政府ld体育中国官方网站政府信息公开优势,提高政府公报利用率和服务水平,全年发布政府公报24期,共841条内容,同时利用政府信息公开查阅场所和公共服务场所展陈政府公报,实现政府公报多渠道高效服务。

                下一步,机要运行服务中心将多方式宽渠道宣传推广政府公报,鼓励广大用户和读者通过网络平台关注和浏览“政府公报”,进一步提升《政府公报》的公众关注度和社会影响力。

                可持续影响

                指标

                提高办刊质量推动公报全媒体发行不断提升服务质量

                和效果

                定性

                ——

                持续提高

                完成

                ——

                15

                13

                2024年,机要运行服务中心精益求精、服务为民,精心打造“掌上公报”,用心办好“精品公报”。以高度的政治责任感,下决心下力气把公报办成对服务自治区办好两件大事,特别是完成“五大任务”起积极促进和推动作用,在读者心目中有地位、有影响力的刊物。积极适应移动互联网发展趋势,依托融媒体传播广、受众广的优势,大力促进融媒体和政府公报优势互补,积极打造“掌上公报”,及时推送到群众“指尖”。

                下一步,机要运行服务中心始终坚持正确的政治方向,以质量为根本,加强对政府公报刊登内容的审核校对,确保内容严谨准确,编校质量保持稳定,切实维护政府公报作为行政规章、规范性文件标准文本的权威。以便民为导向,构筑媒体融合发展“新通道”,不断扩大《政府公报》社会影响力。

                满意度指标

                服务对象满意度指标

                政府公报发行对象满意度

                正向

                大于等于

                95

                98.20

                %

                10

                10

                2024年,机要运行服务中心认真组织开展《政府公报》满意度调查,经统计,政府公报发行对象满意度为98.20%。机要运行服务中心紧紧围绕自治区党委和政府中心工作及人民群众关心关切,牢牢把握“全面、权威、准确”的基本原则,全面系统刊登自治区政府规章和行政规范性文件,不断提高自治区政府部门规范性文件刊登比重,为自治区人民政府各项ld体育中国官方网站措施精准下达、落地见效营造正确舆论导向和良好社会氛围。

                下一步,机要运行服务中心将根据工作实际和用户需求,对自治区政府ld体育中国官方网站“政府公报”专栏栏目设计、目录导航、内容检索、功能设置等进行动态调整,不断提升栏目利用便利化水平,不断提升政府公报服务质量和水平。

                总分

                100

                91.00


                第三部分  名词解释

                 

                 一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

                二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

                三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

                四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

                五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

                六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

                七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

                八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

                九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

                十、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

                十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

                十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

                十三、项目支出:指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

                十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

                十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

                十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

                十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

                十八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 

                 

                第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

                本单位决算公开信息反馈和联系方式:

                联系人:王书剑        联系电话:0471-4865159

                 

                第五部分 单位决算表

                详见附件。

                 

                 

                ld体育中国官方网站机要运行服务中心2024年度决算公开表.xlsx



                  目  录 第一部分 单位概况一、主要职能、职责二、单位机构设置及决算单位构成情况三、2024年度单位主要工作完成情况第二部分 单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明十二、政府采购支出决算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、预算绩效情况说明第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道  第五部分 单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表  第一部分  单位概况一、主要职能、职责ld体育中国官方网站机要运行服务中心(以下简称机要运行服务中心)为ld体育中国官方网站办公厅所属相当于正处级公益一类事业单位。主要职责任务:贯彻落实党中央和自治区党委关于做好新时代政务公开等工作的方针ld体育中国官方网站和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对机要运行服务、政府公报工作的集中统一领导,将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到机要运行服务保障、政府公报编发等工作的各方面和全过程。承担自治区政府信息公开的相关工作;承担《ld体育中国官方网站公报》(以下简称《政府公报》)编辑、发行、信息化等工作;对各盟市政府公报的编发、信息化等工作进行业务指导;承担自治区人民政府往来文件资料的机要交换辅助工作,协助做好自治区人民政府办公厅保密、档案等工作;协助开展日常值班值守、值班信息报送和业务指导培训等工作;承担自治区人民政府、政府办公厅重要会议、活动和重大紧急突发事件统筹调度等技术性、辅助性工作;承担与国务院总值班室、盟市、旗县和自治区部门、单位的日常视频点名、连线调度等技术性、辅助性工作;承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。二、单位机构设置及决算单位构成情况(一)单位机构设置。根据单位职责分工,机要运行服务中心内设正科级机构5个,分别为综合科、政府公报科、机要保障科、运行值守科、应急调度科。机要运行服务中心无下属单位。(二)决算单位构成。从决算单位构成看,纳入本单位2024年单位决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:ld体育中国官方网站机要运行服务中心。详细情况见下表:序号单位名称单位性质1ld体育中国官方网站机要运行服务中心公益一类事业单位三、2024年度单位主要工作完成情况(一)精益求精,用心办好“精品公报”。紧紧围绕自治区党委和政府中心工作及人民群众关心关切,牢牢把握“全面、权威、准确”的基本原则,全面系统刊登自治区政府规章和行政规范性文件,不断提高自治区政府部门规范性文件刊登比重,为自治区人民政府各项ld体育中国官方网站措施精准下达、落地见效营造正确舆论导向和良好社会氛围。(二)守正创新,着力建设“数字公报”。着力建设政府公报业务协作系统,对政府公报编审发行业务进行全方位全链条数字化,构建以系统门户为中心、多个业务模块覆盖的集成化架构,实现“一链办公报、一键发公报、一站式服务、一次性刊登”的“四个一”目标,努力“让数据多跑路”,不断提高政府公报运转质效。(三)服务为民,精心打造“掌上公报”。推动政府办公厅等13个部门单位微信公众号和呼和浩特市等6个盟市官方新媒体上线政府公报专栏,广泛宣传就业创业、义务教育、医疗卫生、征地拆迁、环境保护、安全生产等事关民生利益内容,为老百姓提供了更加便利的ld体育中国官方网站查询服务,社会覆盖面日益扩大,服务效能明显增强。加强与“蒙速办”“草原云”“奔腾融媒”等数字出版平台、新闻媒体和自治区、盟市、旗县(市、区)三级图书馆、档案馆等合作,借助全社会各种渠道力量,不断扩大政府公报的公众知晓度和使用率。  第二部分 单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明机要运行服务中心2024年度收入、支出决算总计361.40万元。与年初预算相比,收、支总计均减少30.78万元,减幅均为7.85%,变动原因:一是本年追加自治区工资津补贴标准调整差额,人员经费财政拨款收支均有所增加。二是2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等人员经费收入支出较年初预算相应减少。三是根据自治区盘活财政存量工作要求,年中交回预计当年无法支出的项目资金,年末交回未执行预算指标。从总体来看,2024年收入支出决算数较年初预算数有所减少。与上年决算相比,收、支总计均减少91.66万元,减幅均为20.23%。其中:(一)收入决算总计361.40万元。包括:1.本年收入决算合计360.94万元。与上年决算相比,减少91.40万元,减幅20.21%,变动原因:一是本年根据自治区工资津补贴标准ld体育中国官方网站调整追加相应人员经费,收入增加。二是2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等一般公共预算财政拨款收入较2023年下降。三是中心2024年其他收入(单位基本户银行利息收入)较2023年减少。四是按照自治区财政预算编制要求和项目工作计划调整,2024年项目支出收入减少,同时,2023年末未安排项目经费结转,整体看,本年收入与上年相比减少。2.使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增幅0.00%,变动原因:中心2023和2024年均无非财政拨款结余(含专用结余)预算收入。3.年初结转和结余0.46万元。与上年决算相比,减少0.27万元,减幅36.99%,变动原因:2023年年末代扣代缴职工个人所得税与上年相比有所减少,导致2024年年初结转结余与上年相比有所减少。(二)支出决算总计361.40万元。包括:1.本年支出决算合计360.94万元。与上年决算相比,减少91.66万元,减幅20.25%,变动原因:一是2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等支出较2023年下降,同时,本年根据自治区工资津补贴标准ld体育中国官方网站调整追加相应人员经费,收入增加,总的比较,基本支出较2023年相比减少。二是2023年项目支出包含上年项目经费结转支出,2024年全部为当年支出,本年支出相应减少。三是2024年项目实施计划调整,同时根据自治区财政盘活存量资金工作要求,年中交回预计当年无法支出的项目资金,年末交回未执行预算指标,项目支出较上年有所下降。2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:中心本年和上年均无结余分配。3.年末结转和结余0.46万元。结转和结余事项:基本支出结转0.46万元,主要包括待清算职工养老保险、职业年金个人扣款部分和单位基本户利息收入。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:中心2024年末基本支出结转与上年相比无变化。项目支出结转0.00万元,与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:中心2024年末不存在项目支出结转,与上年相比无变化。二、收入决算情况说明机要运行服务中心2024年度本年收入决算合计360.94万元,其中:本年一般公共预算财政拨款收入360.94万元,占100.00%;本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;本年事业收入0.00万元,占0.00%;本年经营收入0.00万元,占0.00%;本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;本年其他收入0.02万元,占0.00%。    图1 收入决算图(单位:万元) 三、支出决算情况说明机要运行服务中心2024年度本年支出决算合计360.94万元,其中:本年基本支出231.57万元,占64.16%;本年项目支出129.37万元,占35.84%;本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;本年经营支出0.00万元,占0.00%;本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。图2 支出决算图(单位:万元)四、财政拨款收入支出决算总体情况说明机要运行服务中心2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为361.38万元。与年初预算相比,收、支总计均减少30.80万元,减幅均为7.85%,变动原因:一是本年根据自治区工资津补贴标准ld体育中国官方网站调整追加相应人员经费,财政拨款收支均增加。二是2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等人员经费收入支出较年初预算减少。三是根据自治区盘活财政存量工作要求,年中交回预计当年无法支出的项目资金,年末交回未执行预算指标。从总体来看,2024年中心财政拨款收入支出决算数较年初预算数有所减少。与上年决算相比,收、支总计均减少91.66万元,减幅均为20.23%,变动原因:一是2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等支出较2023年下降,同时,本年根据自治区工资津补贴标准ld体育中国官方网站调整追加相应人员经费,收入增加,总的比较,基本支出较2023年相比减少。二是2023年项目支出包含上年项目经费结转支出,2024年全部为当年支出,本年支出相应减少。三是2024年项目实施计划调整,同时,根据自治区财政盘活存量资金工作要求,年中交回预计当年无法支出的项目资金,年末交回未执行预算指标,项目支出较上年有所下降。总体比较,本年财政拨款收支均减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明机要运行服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出决算360.94万元,与年初预算392.18万元相比,完成年初预算的92.03%。其中:(一)一般公共服务(类)。一般公共服务类决算数为302.39万元,与年初预算相比减少27.60万元。其中:1.政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)事业运行支出(项)。年初预算169.99万元,支出决算173.02万元,完成年初预算的101.78%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年中心有1名工作人员调出,基本工资、社保缴费和住房公积金等支出较2023年下降。同时,本年根据自治区工资津补贴标准ld体育中国官方网站调整追加相应人员经费,收入增加。从总体来看,支出决算数较年初预算数增加。2.政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算160.00万元,支出决算129.37万元,完成年初预算的80.86%。决算数与年初预算数的差异原因:2024年项目实施计划调整,同时根据自治区财政盘活存量资金工作要求,年中交回预计当年无法支出的项目资金,年末交回未执行预算指标,项目支出较年初预算有所下降。(二)社会保障和就业支出(类)。社会保障和就业支出类决算数为27.63万元,与年初预算相比减少2.82万元。其中:1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)。年初预算1.63万元,支出决算1.63万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算19.22万元,支出决算17.34万元,完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年初根据机关事业单位养老保险ld体育中国官方网站规定重新核定养老保险缴交基数。二是2024年度单位有1名职工调出,养老保险缴费相应减少。从总体来看,机关事业单位养老保险缴费支出减少,年末将未执行预算指标交回自治区财政。3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算9.61万元,支出决算8.67万元,完成年初预算的90.22%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年初根据职业年金缴费ld体育中国官方网站重新核定职业年金缴交基数。二是2024年度单位有1名职工调出,职业年金缴费相应减少。从总体来看,机关事业单位职业年金缴费支出减少,年末将未执行预算指标交回自治区财政。(三)卫生健康支出(类)。卫生健康支出类决算数为14.03万元,与年初预算相比增加0.62万元。其中:1.行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)。年初预算8.40万元,支出决算8.95万元,完成年初预算的106.55%。决算数与年初预算数的差异原因:根据职工医疗保险缴费基数核定ld体育中国官方网站重新核定医疗保险缴费基数,职工医疗缴费支出相应增加。2.行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)。年初预算5.01万元,支出决算5.08万元,完成年初预算的101.40%。决算数与年初预算数的差异原因:按照公务员医疗补助缴费基数重新核定的公务员医疗补助,公务员医疗补助支出相应增加。(四)住房保障支出(类)。住房保障支出类决算数为16.89万元,与年初预算相比减少1.44元。其中:住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算18.33万元,支出决算16.89万元,完成年初预算的92.14%。决算数与年初预算数的差异原因:一是年中为职工重新核定住房公积金缴费基数,住房公积金支出增加。二是2024年度单位有1名职工调出,相应支出减少。年末将未执行预算指标交回自治区财政。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明机要运行服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算231.57万元,其中:(一)人员经费221.42万元。主要包括:基本工资56.75万元、津贴补贴31.74万元、奖金19.04万元、绩效工资52.33万元、 机关事业单位基本养老保险缴费17.34万元、职业年金缴费8.67万元、职工基本医疗保险缴费8.79万元、公务员医疗补助缴费5.08万元、其他社会保障缴费3.00万元、住房公积金16.89万元、退休费1.63万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。(二)公用经费10.15万元。主要包括:办公费1.74万元、邮电费0.21万元、培训费0.22万元、劳务费0.20万元、委托业务费2.56万元、工会经费3.05万元、福利费2.12万元、其他商品和服务支出0.05万元。七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明机要运行服务中心2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算129.37万元,其中:(一)工资福利支出0.00万元。基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等均为0.00万元。(二)商品和服务支出123.58万元。主要包括:印刷费29.62万元、邮电费20.50万元、取暖费0.27万元、物业管理费0.67万元、维修(护)费0.11万元、劳务费2.46万元、委托业务费69.95万元。(三)资本性支出5.79万元。主要包括:办公设备购置5.79万元。八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。机要运行服务中心2024年度无“三公”业务,“三公”经费财政拨款收、支、余均为0.00元。机要运行服务中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算0.2万元,全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成全年预算的0.00%。其中:因公出国(境)费年初预算0.00万元,全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费年初预算0.00万元,全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成全年预算的0.00%;公务接待费年初预算0.2万元,全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成全年预算的0.00%。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:2024年,机要运行服务中心公务接待费年初预算0.20万元,根据实际工作需要保障公务接待工作任务,全年未发生公务接待工作,年末按照自治区财政关于盘活存量资金要求交回未执行指标,机要运行服务中心“三公”经费收、支全年预算数均为0.00万元,与决算无差异。(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。机要运行服务中心2024年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。其中:1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无因公出国(境)业务。2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:(1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,无相关开支内容。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无公务用车购置业务。(2)公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无公务用车运行维护业务。3.公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,无相关开支内容。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无公务接待业务。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明机要运行服务中心2024年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无政府性基金预算财政拨款收、支、余。十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明机要运行服务中心2024年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:机要运行服务中心2023年和2024年均无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明机要运行服务中心为财政全额拨款事业单位。参照机关运行经费统计口径,机要运行服务中心2024年度机关运行经费支出决算10.15万元。与上年决算相比,增加0.12万元,同比增长1.20%,变动原因主要是根据年度批复预算和实际工作需要,正常安排相关公用支出,机关运行经费与上年相比有所增长。具体包含:办公费1.74万元、邮电费0.21万元、培训费0.22万元、劳务费0.20万元、委托业务费2.56万元、工会经费3.05万元、福利费2.12万元、其他商品和服务支出0.05万元。十二、政府采购支出决算情况说明机要运行服务中心2024年度政府采购支出总额105.76万元,其中:政府采购货物支出6.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.57万元。政府采购授予中小企业合同金额76.14万元,占政府采购支出总额的71.99%,其中:授予小微企业合同金额6.19万元,占授予中小企业合同金额的8.13%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0.00%。十三、国有资产占用情况说明截至2024年12月31日,机要运行服务中心共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。十四、预算绩效情况说明(一)预算绩效管理工作开展情况。机要运行服务中心根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金129.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。国有资本经营预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的国有资本经营预算项目支出总额的100%。2024年度,“政府公报编辑出版发行经费”项目不在部门确定的部门绩效评价项目范围内,机要运行服务中心组织0个项目开展部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元。(二)单位决算中项目绩效自评结果。机要运行服务中心2024年度在决算中反映“政府公报编辑出版发行经费”共1个一般公共预算项目的绩效自评结果。“政府公报编辑出版发行经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分,等级为A。全年预算数为129.37万元,全年执行数为129.37万元,完成全年预算数的100%。项目绩效目标完成情况:严格落实选题论证、编前会审、稿件释疑、“三审三校”、印前通读等工作制度,严把《政府公报》政治关、ld体育中国官方网站关、质量关,加强对政府公报刊登内容的审核校对,确保内容严谨准确,编校质量保持稳定,切实维护《政府公报》作为行政规章、规范性文件标准文本的权威。建设完成政府公报业务协作系统,实现政府公报编审发行业务全方位全链条数字化,构建了以系统门户为中心、多个业务模块覆盖的集成化架构,设立“政府公报组稿”、“政府公报会审”、“政府公报清样管理”、“印前审读”、“政府公报栏目管理”等14个操作模块,随时关联政府公报文件库数据、联动各模块操作信息,实现线上内容采编、审校签批,95%以上关键操作流程实现线上对接,政府公报运转质效显著提高。聚焦提升政府公报公众关注度和社会影响力、坚持政府公报全媒体传播,通过流程优化、平台再造,依托自治区政府ld体育中国官方网站“政府公报”专栏和政府办公厅等13个部门单位微信公众号、呼和浩特市等6个盟市官方新媒体,以及自治区图书馆、档案馆,“蒙速办”“草原云”“奔腾融媒”等新闻媒体,将政府公报及时推送到群众的“指尖”,以形式和内容的创新不断满足社会公众需求。发现的主要问题及原因:一是项目绩效目标合理性存在问题。对政府公报业务和绩效衔接方式分析不够透彻、谋划不够深入,导致部分绩效目标设置有所偏差;项目绩效目标编制缺乏前瞻性,绩效目标设置未完全做到细化量化。二是资金管理使用存在问题。项目支出年初预算金额和实际支出存在差异,项目预算编制的科学化精细化水平需要进一步提升。下一步改进措施:一是科学编制项目绩效目标。认真落实做好新时代政务公开工作的有关要求,提前研究谋划政府公报事业发展方向,增强项目绩效目标及指标编制的前瞻性约束性;继续通过座谈交流、问卷调查、实地走访等形式开展服务对象满意度调查,为客观评价效益指标、满意度指标完成情况提供依据。二是认真做好预算编制。坚持精打细算、厉行节约,从严从紧编制预算;根据项目实施规划和年度工作计划,参考近年来预算执行情况、项目支出绩效评价结果,科学合理编制预算。三是加强项目全流程绩效管理。在科学合理制定绩效指标的基础上,强化绩效运行监控,实现项目进度、质量和效益的有机统一;强化项目绩效评价结果应用,推动资金规范化管理,提高资金使用效率,将绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要参考。(三)部门项目绩效评价结果。2024年度,“政府公报编辑出版发行经费”项目不在部门确定的部门绩效评价项目范围内,机要运行服务中心组织0个项目开展部门评价,涉及一般公共预算支出0.00万元。 (报告金额均万元列示,金额单位转换时可能存在尾数误差)    项目支出绩效自评表(2024年度)项目名称政府公报编辑出版发行经费主管部门ld体育中国官方网站办公厅部门实施单位ld体育中国官方网站机要运行服务中心项目资金(万元) 年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率(%)得分年度资金总额160.00 129.37129.371010010其中:财政拨款160.00 129.37129.37——100——上年结转资金000——0——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况做好纸质版汉、蒙古文版《政府公报》编辑、出版和免费赠阅发行工作,加强刊登内容的校对审核,确保政府公报准确规范,切实维护政府公报权威性。推进政府公报全媒体发行,依托自治区政府系统统一协同办公业务平台打造政府公报业务系统,办好政府ld体育中国官方网站政府公报专栏数据更新与维护工作,提升公报公众关注度和社会影响力。(1)产出指标方面主要完成情况:严格落实选题论证、编前会审、稿件释疑、“三审三校”、印前通读等工作制度,严把《政府公报》政治关、ld体育中国官方网站关、质量关,加强对政府公报刊登内容的审核校对,确保内容严谨准确,编校质量保持稳定,切实维护《政府公报》作为行政规章、规范性文件标准文本的权威,全年共完成《政府公报》89万余字的审核校对工作。2024年,共编发《政府公报》汉文版、蒙古文版各24期,共刊发《政府工作报告》1篇、地方法规与规章8部、自治区人民政府文件83件、自治区人民政府办公厅文件44件、政府部门文件52件、其他各类政务信息653条。(2)效益指标方面主要完成情况:建设完成政府公报业务协作系统,实现政府公报编审发行业务全方位全链条数字化,构建了以系统门户为中心、多个业务模块覆盖的集成化架构,设立“政府公报组稿”、“政府公报会审”、“政府公报清样管理”、“印前审读”、“政府公报栏目管理”等14个操作模块,随时关联政府公报文件库数据、联动各模块操作信息,实现线上内容采编、审校签批,95%以上关键操作流程实现线上对接,政府公报运转质效显著提高。(3)满意度指标方面主要完成情况:聚焦提升政府公报公众关注度和社会影响力、坚持政府公报全媒体传播,通过流程优化、平台再造,依托自治区政府ld体育中国官方网站“政府公报”专栏和政府办公厅等13个部门单位微信公众号、呼和浩特市等6个盟市官方新媒体,以及自治区图书馆、档案馆,“蒙速办”“草原云”“奔腾融媒”等新闻媒体,将政府公报及时推送到群众的“指尖”,以形式和内容的创新不断满足社会公众需求。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标纸质版政府公报发行刊期正向大于等于2424期/年33 刊登政府规章规范性文件数量正向大于等于100135件/年33 参加政府公报业务培训人数正向大于等于50389人/次332024年,政府公报业务培训原定以现场培训方式组织开展,后续根据实际工作需要,调整为腾讯会议线上方式,因此培训人数较年初绩效指标值大幅增加,绩效目标实际完成值较年初目标有所偏离。刊登部门行政规范性文件数量正向大于等于4052.00件/年33 政府网站及微信公众号内容发布数量正向大于等于168840条/年332024年政府公报实际编发安排与绩效目标编报时有所调整,政府网站及微信公众号内容发布数量实际完成值较年初绩效目标有所偏离。质量指标期刊内部验收合格率正向大于等于90100%55 政府公报相关媒体产品影响力值正向等于1000.00 %502024年,政府公报新媒体产品发布计划调整,产品影响力值数据因难以追踪,无法有效汇总。自治区新闻出版局期刊年检合格率正向等于100100%55 时效指标期刊出版后政府网站更新时间反向小于等于33.00工作日33 纸质期刊出版后发行时间反向小于等于54.00工作日33 纸质期刊印刷装订时间反向小于等于53.00工作日44 成本指标纸质政府公报邮寄成本反向小于等于3020.50万元/年22受文件印发数量和政务信息产出数量影响,政府公报实际刊发内容较绩效目标值预计有所减少,纸质版政府公报页数减少。因此根据纸质版政府公报重量称重结算的政府公报邮寄费较年初绩效目标有所偏离。纸质政府公报印刷成本反向小于等于29.6229.62万元/年22 纸质政府公报包装劳务成本反向小于等于2.252.25万元/年22 政府公报业务培训成本反向小于等于3.990.00万元/年112024年,政府公报业务培训原定以现场培训方式组织开展,后续根据实际工作需要,调整为腾讯会议线上方式,未产生培训有关支出,因此绩效目标实际完成值较年初绩效目标有所偏离。政府公报电子化发行成本反向小于等于8369.95万元/年222024年自治区政府公报业务协作系统建设安排委托业务费预算83.00万元,实际中标价69.95万元,节约项目经费13.05万元,年末按照自治区盘活存量资金要求全部交回自治区财政,因此绩效目标实际完成值较年初绩效目标有所偏离。保障政府公报工作日常运行管理成本反向小于等于11.146.84万元/年11为贯彻落实“过紧日子”要求,机要运行服务中心严格预算执行,严控一般性支出,全年共节约项目日常运行管理成本4.30万元,年末按照自治区盘活存量资金要求全部交回自治区财政,因此绩效目标实际完成值较年初绩效目标有所偏离。效益指标社会效益指标提升公众关注度和社会影响力定性——持续提升完成——15132024年,机要运行服务中心坚持守正创新,政府公报实用性、便民性和服务性持续提升。一是建设完成政府公报业务协作系统,搭建“政府公报组稿”、“政府公报会审”、“政府公报清样管理”、“印前审读”、“政府公报栏目管理”等14个操作模块,对政府公报编审发行业务进行全方位全链条数字化,政府公报服务质效明显提升。二是推动13个自治区政府部门单位微信公众号和6个盟市官方新媒体上线政府公报专栏,广泛宣传事关民生利益内容,为老百姓提供了更加便利的ld体育中国官方网站查询服务,政府公报社会覆盖面日益扩大,服务效能明显增强。三是加强政府公报与数字出版平台、新闻媒体和图书馆、档案馆等合作共建,借助全社会各种渠道力量,政府公报的公众知晓度和使用率不断扩大。四是发挥政府ld体育中国官方网站政府信息公开优势,提高政府公报利用率和服务水平,全年发布政府公报24期,共841条内容,同时利用政府信息公开查阅场所和公共服务场所展陈政府公报,实现政府公报多渠道高效服务。下一步,机要运行服务中心将多方式宽渠道宣传推广政府公报,鼓励广大用户和读者通过网络平台关注和浏览“政府公报”,进一步提升《政府公报》的公众关注度和社会影响力。可持续影响指标提高办刊质量推动公报全媒体发行不断提升服务质量和效果定性——持续提高完成——15132024年,机要运行服务中心精益求精、服务为民,精心打造“掌上公报”,用心办好“精品公报”。以高度的政治责任感,下决心下力气把公报办成对服务自治区办好两件大事,特别是完成“五大任务”起积极促进和推动作用,在读者心目中有地位、有影响力的刊物。积极适应移动互联网发展趋势,依托融媒体传播广、受众广的优势,大力促进融媒体和政府公报优势互补,积极打造“掌上公报”,及时推送到群众“指尖”。下一步,机要运行服务中心始终坚持正确的政治方向,以质量为根本,加强对政府公报刊登内容的审核校对,确保内容严谨准确,编校质量保持稳定,切实维护政府公报作为行政规章、规范性文件标准文本的权威。以便民为导向,构筑媒体融合发展“新通道”,不断扩大《政府公报》社会影响力。满意度指标服务对象满意度指标政府公报发行对象满意度正向大于等于9598.20 %10102024年,机要运行服务中心认真组织开展《政府公报》满意度调查,经统计,政府公报发行对象满意度为98.20%。机要运行服务中心紧紧围绕自治区党委和政府中心工作及人民群众关心关切,牢牢把握“全面、权威、准确”的基本原则,全面系统刊登自治区政府规章和行政规范性文件,不断提高自治区政府部门规范性文件刊登比重,为自治区人民政府各项ld体育中国官方网站措施精准下达、落地见效营造正确舆论导向和良好社会氛围。下一步,机要运行服务中心将根据工作实际和用户需求,对自治区政府ld体育中国官方网站“政府公报”专栏栏目设计、目录导航、内容检索、功能设置等进行动态调整,不断提升栏目利用便利化水平,不断提升政府公报服务质量和水平。总分10091.00  第三部分  名词解释  一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。十三、项目支出:指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。十八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:王书剑        联系电话:0471-4865159 第五部分 单位决算表详见附件。  ld体育中国官方网站机要运行服务中心2024年度决算公开表.xlsx
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